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正文內(nèi)容

5市企業(yè)內(nèi)部審計制度(編輯修改稿)

2025-09-08 03:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、財務(wù)報表以及與財務(wù)收支有關(guān)的資料; (三)參加被審計的企業(yè)有關(guān)部門或者所屬經(jīng)濟實體的與審計事項有關(guān)的會議; 第 3 頁 共 5 頁 (四)提出改善經(jīng)營管理的建議以及糾正、處理違反財務(wù)制度以及有關(guān)法律、法規(guī)行為的意見。 第九條(內(nèi)部審計人員的任免) 實行內(nèi)部審 計制度的企業(yè),任免內(nèi)部審計人員或者內(nèi)部審計機構(gòu)的負責(zé)人時,應(yīng)當聽取企業(yè)權(quán)力機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)的意見。 第十條(內(nèi)部審計人員的保護) 內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)受法律保護,任何單位和個人不得打擊報復(fù)。 第三章內(nèi)部審計制度的實施 第十一條(內(nèi)部審計制度的工作要求) 企業(yè)應(yīng)當通過內(nèi)部審計制度,對企業(yè)的經(jīng)營、管理機制進行監(jiān)督,促使企業(yè)加強內(nèi)部管理,合理運用資金,建立健全自我約束機制,提高經(jīng)濟效益。 企業(yè)經(jīng)濟活動的效益、效果、效率,應(yīng)當經(jīng)過內(nèi)部審計予以客觀反映與評 價。 第十二條(內(nèi)部審計的內(nèi)容) 企業(yè)實施內(nèi)部審計的主要內(nèi)容是:
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