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正文內(nèi)容

某銀行風險管理培訓講義(編輯修改稿)

2025-02-23 16:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 避 ? 轉(zhuǎn)移 ? 通過控制緩釋 ? 結(jié)束作為剩余風險 ?KRI ?損失數(shù)據(jù) ?可能性 ?影響度 ?外部事件 ?新產(chǎn)品 ?收購 ?業(yè)務流程改變 識別 由于犯罪活動、人員差錯、設(shè)計流程不充分和不當行為等原因造成損失的風險敞口 評估 操作風險發(fā)生的概率(頻率)及其影響的大型?。ㄘ攧沼绊?,員工、客戶和聲譽影響 通過以下方式緩釋風險 : 規(guī)避風險 , 在操作流程中實施控制(內(nèi)控環(huán)節(jié)) 。 將風險轉(zhuǎn)移到更能管理該風險的部門或集團外部機構(gòu); 接受剩余風險,將其造成的損失計入業(yè)務成本 . 監(jiān)控和報告剩余操作風險敞口(集團可能遭受損失的敞口),確保業(yè)務流程對操作風險的持續(xù)管理,并及時識別信的操作風險和需要采取的行動。 操作風險管理周期 21 操作風險管理手冊 ? 操作風險管理手冊描述了我們執(zhí)行操作風險管理框架的政策、原則和核心流程。 ? 手冊包括以下流程 : ? 風險與控制評估 ? 操作風險事項日志 ? 剩余操作風險數(shù)據(jù)庫 ? 操作風險有效性檢查 ? 內(nèi)部損失數(shù)據(jù)搜集 ? 業(yè)務流程改變操作風險評估 ? 手冊還配有指引,方便執(zhí)行。 . ? 配有執(zhí)行所需的模板和表格。 . ? 手冊與現(xiàn)有操作風險管理流程互為補充 (如集團新產(chǎn)品審批流程 ). 22 風險與控制評估 ? 風險與控制評估 ? 目的是為了對業(yè)務中的風險和風險緩釋措施進行評估,并對操作風險管理的充分性進行評價。包括缺失或設(shè)計不充分的控制環(huán)節(jié)的識別。 ? 該流程的最低要求是 : ? 涵蓋所有業(yè)務領(lǐng)域 。 ? 識別業(yè)務所有者 (即風險所有者 )。 ? 識別所有實質(zhì)性業(yè)務流程 。 ? 識別和評估所有實質(zhì)性業(yè)務流程的風險的發(fā)生概率和影響度 。 ? 識別和評估風險緩釋措施的充分性 。 ? 識別需要連續(xù)監(jiān)控的關(guān)鍵風險指標 。 和 ? 對操作風險根據(jù)集團操作風險統(tǒng)一分類表進行分類 23 風險與控制評估 (含關(guān)鍵風險指標 ) C o n t r o l YR i s kA c t i o n R e p o r tP r o c e s sB u s i n e s s U n i tK e y R i s k I n d i c a t o rC o n t r o l XK e y R i s k I n d i c a t o rK e y R i s k I n d i c a t o rM a pB u s i n e s s U n i tH i e r a r c h yI d e n t i f yB u s i n e s sP r o c e s s e sI d e n t i f y A s s e s s R i s k sI d e n t i f y A s s e s sC o n t r o l sM i t i g a t e /M o n i t o r /R e p o r tA s s e s s R e s i d u a l R i s k24 事件報告重點 損失數(shù)據(jù)重點 事件報告和數(shù)據(jù)搜集 損失事件分類(示例) 自然或人為災害 健康、安全與人力資源管理事件 未經(jīng)授權(quán)的行動 (內(nèi)部) 未經(jīng)授權(quán)的行動 (外部) 供應商失誤 違規(guī)和違反委托關(guān)系行為 處理錯誤 事件 操務影響 客戶與員工影響 聲譽影響 原因 原因 原因 風險原因風險(示例) ) 人員 流程 IT系統(tǒng) 財產(chǎn) 業(yè)務 環(huán)境、 政治 監(jiān)管 影響度分類(示例) ) 重大 嚴重 重要 次要 25 操作風險報告 26 操作風險報
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