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正文內(nèi)容

3生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)核算(編輯修改稿)

2025-01-19 00:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 登記發(fā)出的各種產(chǎn)品的成本 , 月末如有余額 , 應(yīng)在借方 , 表示庫存商品的成本 。 該賬戶應(yīng)按商品的種類 、 名稱設(shè)置明細(xì)賬 。 借方 庫存商品 貸方 完工入庫產(chǎn)品的成本 已發(fā)出產(chǎn)品的成本 期末余額:庫存商品的成本 二、生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)核算的賬戶設(shè)置 二、生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)核算的賬戶設(shè)置 ? “其他應(yīng)收款”賬戶 “其他應(yīng)收款”賬戶屬于資產(chǎn)類賬戶,核算企業(yè)發(fā)生的除銷貨款以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項。主要包括:應(yīng)收的各種賠款、罰款、存出保證金(如出租包裝物暫付的押金)、備用金、影響職工收取的各種墊付的款項(如為職工墊付的水電費(fèi)、應(yīng)由職工負(fù)擔(dān)的醫(yī)藥費(fèi)、房租費(fèi))等。 借方登記企業(yè)發(fā)生的除銷貨款以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項,貸方登記收回或轉(zhuǎn)銷的各種其他應(yīng)收款項,月末借方余額,表示應(yīng)收回尚未收回的其他應(yīng)收款項。 該賬戶按應(yīng)收的單位或個人設(shè)置明細(xì)賬。 借 貸 登記發(fā)生的其他各種 應(yīng)收、暫付款項 登記已收回或報銷的款項 期末余額:期末尚未收回的其他應(yīng)收款項 其他應(yīng)收款 產(chǎn)品成本核算的一般程序 各種 費(fèi)用 ( 1)審核:是否合乎成本開支的范圍 期間費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 ( 2)屬于期間費(fèi)用還是產(chǎn)品成本 產(chǎn)品成本 產(chǎn)品A 產(chǎn)品 B 哪種產(chǎn)品的? 完工多少 ? 完工產(chǎn)品成本轉(zhuǎn)入“ 庫存商品 ” ( 1) 5日,生產(chǎn) A產(chǎn)品領(lǐng)甲材料 86000元,生產(chǎn) B產(chǎn)品領(lǐng)乙材料 32023元。 ( 2) 8日,現(xiàn)金支付管理人員王華預(yù)借的差旅費(fèi) 800元。 ( 3) 10日,購買管理部門用辦公用品 900元,以銀行存款支付。 ( 4) 11日,王華出差回來報銷差旅費(fèi) 650元,退回現(xiàn)金 150元。 ( 5) 13日,生產(chǎn)車間從材料庫領(lǐng)用潤滑油 3200 元。 業(yè)務(wù)核算舉例 ? ( 6) 14日,從銀行存款提取現(xiàn)金 60000元,備發(fā)職工上月工資。 ? ( 7) 15日,以現(xiàn)金 60000元發(fā)放職工上月工資。 ? ( 8) 16日,以銀行存款支付本月辦公用品費(fèi) 1200元,其 ? 中,企業(yè)行政管理部門 800元,基本生產(chǎn)車間 400元 ? ( 9) 22日,從銀行存款支付本月水電費(fèi) 2023元,其中,企業(yè)行政管理部門 1020元,基本生產(chǎn)車間照明用 980元。 ? ( 10) 31日, 分配 本月職工工資 68000元,其中: ? 生產(chǎn)工人工資 50000元(生產(chǎn) A產(chǎn)品的工人工資 30000元,生產(chǎn) B ? 產(chǎn)品的工人工資 20230元); ? 車間管理人員工資 8000元; ? 企業(yè)行政管理部門人員工資 10000元。 ? ( 11) 31日,按規(guī)定以職工工資總額的 14%計提本月福利費(fèi),其中: ? A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人 4200元; ? B產(chǎn)品生產(chǎn)工人 2800元; ? 車間管理人員 1120元; ? 企業(yè)行政管理部門人員 1400元。 ? ( 12) 31日,按規(guī)定計提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)9000元,其中: ? 生產(chǎn)車間 6000元;企業(yè)行政管理部門3000元。 ? ( 13) 31日,分配本月制造費(fèi)用,按生產(chǎn)工時比例分配。 ? ( A產(chǎn)品工時 3000小時, B產(chǎn)品工時 2023小時) ( 14) 31日,生產(chǎn)的 A、 B產(chǎn)品,全部完工入庫,無在產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品的生產(chǎn)成本, ( 1) 5日,生產(chǎn) A產(chǎn)品領(lǐng)甲材料 86000元,生產(chǎn) B產(chǎn)品領(lǐng)乙材料 32023元。 借:生產(chǎn)成本 —— A產(chǎn)品 86 000 —— B產(chǎn)品 32 000 貸:原材料 —— 甲材料 86 000 —— 乙 材料 32 000 ( 2) 8日, 現(xiàn)金支付廠部人員王華預(yù)借的差旅費(fèi) 800元。 業(yè)務(wù)核算舉例 借:其他應(yīng)收款 —— 王華 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 ( 3) 10日, 購買廠部辦公用品 900元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用 900 貸:銀行存款 900 ( 4) 11日, 王華出差回來報銷差旅費(fèi) 650元,退回現(xiàn)金 150元。 ( 5) 13日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用潤滑油 3200 元。 借:庫存現(xiàn)金 150 管理費(fèi)用 650 貸:其他應(yīng)收款 —— 王華 800 借:制造費(fèi)用 3200 貸:原材料 —— 潤滑油 3200 ( 6) 14日,從銀行存款提取現(xiàn)金 60000元,備發(fā)職工上月工資。 借:庫存現(xiàn)金 60000 貸:銀行存款 60000 ( 7) 15日,以現(xiàn)金 60000元發(fā)放職工上月工資。 借:應(yīng)付職工薪酬 工資 60000 貸:庫存現(xiàn)金 60000 ( 8) 16日,以銀行存款支付本月辦公用品費(fèi)
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