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正文內(nèi)容

財務(wù)報銷管理制度范文(編輯修改稿)

2024-09-12 18:43 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的, 財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,待報銷時再行支 付。 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財 務(wù)部門不予報銷。 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。 員工探親路費的規(guī)定 員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員 工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。 財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。 公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫 齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款 人必須在付款憑證上簽字。 公司預(yù)付款項,必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,經(jīng)財務(wù) 審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會計不 得編制付款憑證,也不得付款。 備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定: 具有規(guī)定的用途,期限及限額; 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金 或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預(yù)付 款的二十天內(nèi)報銷。 以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財務(wù)不予報銷。 對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,未能報銷而又沒還款的備用 金,若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之 二
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