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正文內(nèi)容

試談企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)(編輯修改稿)

2024-08-03 16:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 施要求,必須設(shè)計(jì)、實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系;,披露年度自我評(píng)價(jià)報(bào)告;,出具審計(jì)報(bào)告。二、企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的定義和范圍(教材P659661,難點(diǎn)內(nèi)容,請(qǐng)重點(diǎn)掌握)(一)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的定義 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托,對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)。(1)注冊(cè)會(huì)計(jì)師基于基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見,而不是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表涵蓋的整個(gè)期間的內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見;(2)這并不意味著注冊(cè)會(huì)計(jì)師只關(guān)注企業(yè)基準(zhǔn)日當(dāng)天的內(nèi)部控制,對(duì)有些內(nèi)部控制,注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要考察足夠長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間,才能得出是否有效的結(jié)論。(二)企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的范圍
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