【總結】......****集團股份有限公司內(nèi)部控制制度則為規(guī)范和加強****集團股份有限公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力,保護投資者合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)
2025-04-13 03:33
【總結】第一篇:某集團公司內(nèi)部審計制度 海量免費資料盡在此 橫店集團控股有限公司 內(nèi)部審計制度 目錄 第一章總則..............................................
2024-10-10 17:13
【總結】第一篇:集團公司內(nèi)部審計報告 針對2012年至——2013年4月份度內(nèi)控審計反饋 審計時間:2013年4月14日-2013年4月16日審計重點:賬務處理的規(guī)范性、經(jīng)濟業(yè)務的真實性 審計結果:通過...
2024-10-14 05:01
【總結】****集團股份有限公司內(nèi)部控制制度則為規(guī)范和加強****集團股份有限公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力,保護投資者合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定,結合公司實際,制定本制度。定義本制度所稱內(nèi)部控制,是指由公司
【總結】典當有限責任公司內(nèi)部審計制度(范本)第一條為了加強公司內(nèi)部審計工作管理,提高審計工作質量,實現(xiàn)公司內(nèi)部審計工作規(guī)范化,根據(jù)法律、法規(guī)的有關規(guī)定,結合公司內(nèi)部審計工作實際情況,制定本管理制度。第二條公司審計成員由具備崗位能力的人員組成。審計人員負責監(jiān)督、核查公司財務制度的執(zhí)行情況和財務狀況和實施公司內(nèi)部審計工作,審計負責人向董事會負責并報告工作。第三
2025-08-16 23:28
【總結】第一篇:XX公司內(nèi)部審計制度 中通建設公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為建立健全公司內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、審計署《關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,制定本制度...
2024-10-13 16:04
【總結】企業(yè)診斷報告書項目名稱:智能達企業(yè)內(nèi)部診斷完成日期:1目錄一、前言二、總體結果三、部門診斷和建議四、討論與思考附錄:真情告白2企業(yè)診斷報告書一、前言3前言(1)2023年04月15日,深圳智能達電子有限公司與深圳采納營銷策劃有限
2025-02-16 11:54
【總結】36/36
2025-04-09 01:06
【總結】財務內(nèi)部控制制度目錄一、財產(chǎn)清查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥二、財務分析制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥三、財務權限指引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥四、采購與付款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥五、承兌匯票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥六、籌資業(yè)務‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥七、存貨‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
2025-04-18 05:21
【總結】上市公司內(nèi)部控制審計:問題與改進—來自2007年年報的證據(jù)袁敏【摘要】本文針對上市公司2007年度年報中披露的內(nèi)部控制審計情況進行了分析,發(fā)現(xiàn)實務中存在意見名稱不一致、意見表述方式有差別、審核依據(jù)不統(tǒng)一等諸多問題。在此基礎上筆者提出應明確內(nèi)部控制審計業(yè)務的性質、盡快推出內(nèi)部控制規(guī)范應用指南和內(nèi)部控制審計準則等相關建議?!娟P鍵詞】上市公司內(nèi)部控制財務報告審計一、研究背景
2025-07-07 12:18
【總結】第一篇:離任審計所需提供資料清單 離任審計所需提供資料清單 (公司總經(jīng)理)23456789101112131415公司營業(yè)執(zhí)照公司章程公司基本情況 開戶許可證、企業(yè)法人代碼證書 任期內(nèi)公司在銀...
2024-10-25 02:13
【總結】-1-,降低決策風險,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計條例》等有關法律及規(guī)章制度,結合公司實際情況,制定本制度。第二條本制度所稱被審計對象,指公司各部室、分公司、直屬各辦事處、全資或控股子公司及其直屬分支機構(含控股子公司),以及上述機構相關責任人員。第三條本制
2025-04-23 03:29
【總結】13/14廣西創(chuàng)新港灣工程有限公司內(nèi)部審計管理制度某管理咨詢公司二零零三年九月目錄第一章總則 1第一條釋義 1第二條目的 1第三條范圍 2第二章內(nèi)部審計機構 2第四條執(zhí)行董事 2第五條審計委員會 2第六條審計員 2第七條外部審計機構職責 3第三章
2025-04-18 06:59
【總結】鹽源縣金鐵礦業(yè)集團有限責任公司內(nèi)部審計和效能監(jiān)察制度系統(tǒng)目錄第一章 鹽源縣金鐵礦業(yè)集團有限責任公司 3內(nèi)部審計崗位職責 4第一節(jié)審計中心主任崗位職責 4第二節(jié)經(jīng)營審計部崗位職責 4第三節(jié)經(jīng)營審計部部長崗位職責 5第四節(jié)經(jīng)營審計員兼綜合事務崗位職責 6第五節(jié)經(jīng)營審計員崗位職責 6第六節(jié)工程
2025-04-13 03:22
2025-04-23 09:48