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正文內(nèi)容

erp項(xiàng)目系統(tǒng)管理操作流程(編輯修改稿)

2025-05-13 04:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 —)主要職責(zé): 根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員MRP計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單,負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單; 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá),跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì); 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作; 發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的,生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出,并要求在限期內(nèi)配合解決 因產(chǎn)品BOM錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單,必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單合作部門:工程部、生產(chǎn)管理部K/3工作流程: 每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對(duì)應(yīng)物料BOM是否正確,然后對(duì)其作MRP運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購(gòu)申請(qǐng)單——通知采購(gòu)部門; 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料;第十六條 采購(gòu)管理模塊(采購(gòu)部)(一)、采購(gòu)管理模塊采購(gòu)部主管主要職責(zé):負(fù)責(zé)制定采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則;審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等;負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程,包括正常采購(gòu)、采購(gòu)?fù)素?,編寫流程圖;提供供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單處理員,供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作,檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正;追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正;協(xié)助做好KPI考核工作。(二)、采購(gòu)訂單處理員主要職責(zé): 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料,輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù); 對(duì)于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼,確保編碼的一致性、統(tǒng)一性; 負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門; 當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫控制員,不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā); 跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況,對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉; 如發(fā)現(xiàn)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主管報(bào)告,在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作; 如發(fā)現(xiàn)本層采購(gòu)訂單、委外加工單有錯(cuò)誤,馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部;K/3工作流程: 收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單——錄入K/3采購(gòu)訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù); 根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單;系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱:采購(gòu)管理——訂單處理、采購(gòu)管理——采購(gòu)申請(qǐng),委外加工管理合作部門:生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條 倉(cāng)庫管理模塊(物流部)(一)、倉(cāng)存管理模塊—物流部主管主要職責(zé): 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表; 負(fù)責(zé)制定、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程,出入庫控制流程,庫存事務(wù)處理流程,倉(cāng)庫盤點(diǎn)流程,庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則,編寫、發(fā)布、更新流程圖; 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件,包括倉(cāng)庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等; 確保物流暢通,提高庫存效率,降低庫存成本; 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作,確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性; 協(xié)助做好KPI考核工作。(二)、倉(cāng)庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé): 根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫資料文件,輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù),當(dāng)倉(cāng)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí),應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門; 在接到采購(gòu)部門簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單,物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后,當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成(藍(lán)字、紅字)外購(gòu)入庫單及其他入庫單,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部; 在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后,當(dāng)日完成委外加工物料入庫,并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門; 在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后,當(dāng)日輸入完成(藍(lán)字、紅字)生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核; 接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后,一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單,并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門,不能因延誤影響銷售出庫; 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門,并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正; 所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行,不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù),造成公司經(jīng)濟(jì)損失; 如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員,如沒有得到解決,應(yīng)書面向部門主管反應(yīng),不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò),進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。 在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后,作庫存轉(zhuǎn)移,將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫,樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫,操作及時(shí)準(zhǔn)確;以上各
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