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財務內部審計管理程序(編輯修改稿)

2025-05-09 04:24 本頁面
 

【文章內容簡介】 1目的為加強公司的內部審計管理,完善公司的財務監(jiān)督職能。2適用范圍適用于集團公司,各控股(子)公司、項目公司。3定義4職責對集團財務管理中心、控股(子)公司、項目公司財務進行審計。針對發(fā)現(xiàn)的問題做出內部審計報告,發(fā)出整改通知,提出獎懲建議。5程序
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