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正文內(nèi)容

稅務(wù)會(huì)計(jì)的工作流程及工作職責(zé)(編輯修改稿)

2025-11-30 09:23 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ⑦ 《增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單》 ⑧ 《企業(yè)所得稅申報(bào)表》(每季度終了 15 日前申報(bào)) 地稅 申報(bào)時(shí)間:次月 115 前申報(bào)上月稅款 申報(bào)內(nèi)容: ① 《 XX 省地方稅收納稅申報(bào)表》及其 5 個(gè)附表 3 ② 《扣繳個(gè)人所得稅匯總報(bào)告表》和《扣繳個(gè)人所得稅明細(xì)報(bào)關(guān)表》 報(bào)表審核: 報(bào)稅員將以上報(bào)表按要求打印 ,由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 ,交副董辦秘書(shū)安排簽章及蓋印 ,即可向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào) . 三、稅款繳納作業(yè)流程 增值稅申報(bào)之后,稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具稅款繳款書(shū),付款核準(zhǔn)后出納員加蓋預(yù)留印鑒 ,將繳款書(shū)送至開(kāi)戶銀行(稅款的繳納須在 10 日前,地稅 15 日前,遇節(jié)假日順延),由銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理,完成稅款繳納工作。 四、相關(guān)資料的存檔 每月報(bào)稅后,將有稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的《增值稅發(fā)票認(rèn)證通知書(shū)》、《電子 申報(bào)系統(tǒng)一系列報(bào)表》、《免抵退稅匯總申報(bào)表》、《免抵退稅供貨報(bào)告》、《季度 /年度企業(yè)所得稅申報(bào)表》、《個(gè)人所得稅申報(bào)表》按每月一冊(cè) 使用網(wǎng)上申報(bào),開(kāi)票的系統(tǒng)還要抄稅、報(bào)稅嗎? 解決方法:網(wǎng)上申報(bào)解決的是您每月的申報(bào)期 (一般 1~10 日 )到征收大廳排隊(duì)申報(bào)的問(wèn)題。防偽稅控開(kāi)票的系統(tǒng)是發(fā)票管理的系統(tǒng),根據(jù)金稅系統(tǒng)的要求仍要抄稅、報(bào)稅 如果申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫(xiě)錯(cuò)誤了,該怎么辦? 解決方法:如果已經(jīng)進(jìn)行了扣款開(kāi)票,你必需到征管大廳要求稅務(wù)人員給你處理;如果還未進(jìn)行扣款開(kāi)票,你可以通過(guò)電話,由信息中心進(jìn)行處理。 增值稅(一般納稅人)票表稽核(一窗式審核)失??! 解決方法:企業(yè)填表錯(cuò)誤。或者高平臺(tái)未收到抄報(bào)稅信息數(shù)據(jù)有誤。企業(yè)操作流程錯(cuò)誤,應(yīng)該先抄報(bào)稅信息數(shù)據(jù) 申報(bào) 4 小票時(shí)提示:發(fā)票種類為 3153,發(fā)票號(hào)碼為 0002531的發(fā)票重復(fù) ! 解決方法:在錄入四小票數(shù)據(jù)的時(shí)候不要將同一份發(fā)票重復(fù)錄入。請(qǐng)修改 4 小票數(shù)據(jù)后重新申報(bào) 超過(guò)申報(bào)期仍沒(méi)有申報(bào)或稅款滯納怎么辦? 解決方法:超過(guò)申報(bào)期,網(wǎng)上申報(bào)不再接收申報(bào)數(shù)據(jù),也不再?gòu)你y行劃撥稅款。請(qǐng)盡快帶上申報(bào)表和稅款到征收大廳處理。 我是免抵退企業(yè),怎樣申報(bào)
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