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正文內(nèi)容

稅務會計的工作流程及工作職責(編輯修改稿)

2024-11-30 09:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ⑦ 《增值稅專用發(fā)票認證結果清單》 ⑧ 《企業(yè)所得稅申報表》(每季度終了 15 日前申報) 地稅 申報時間:次月 115 前申報上月稅款 申報內(nèi)容: ① 《 XX 省地方稅收納稅申報表》及其 5 個附表 3 ② 《扣繳個人所得稅匯總報告表》和《扣繳個人所得稅明細報關表》 報表審核: 報稅員將以上報表按要求打印 ,由財務經(jīng)理審核 ,交副董辦秘書安排簽章及蓋印 ,即可向稅務機關進行申報 . 三、稅款繳納作業(yè)流程 增值稅申報之后,稅務機關開具稅款繳款書,付款核準后出納員加蓋預留印鑒 ,將繳款書送至開戶銀行(稅款的繳納須在 10 日前,地稅 15 日前,遇節(jié)假日順延),由銀行進行轉賬處理,完成稅款繳納工作。 四、相關資料的存檔 每月報稅后,將有稅務機關確認的《增值稅發(fā)票認證通知書》、《電子 申報系統(tǒng)一系列報表》、《免抵退稅匯總申報表》、《免抵退稅供貨報告》、《季度 /年度企業(yè)所得稅申報表》、《個人所得稅申報表》按每月一冊 使用網(wǎng)上申報,開票的系統(tǒng)還要抄稅、報稅嗎? 解決方法:網(wǎng)上申報解決的是您每月的申報期 (一般 1~10 日 )到征收大廳排隊申報的問題。防偽稅控開票的系統(tǒng)是發(fā)票管理的系統(tǒng),根據(jù)金稅系統(tǒng)的要求仍要抄稅、報稅 如果申報成功后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫錯誤了,該怎么辦? 解決方法:如果已經(jīng)進行了扣款開票,你必需到征管大廳要求稅務人員給你處理;如果還未進行扣款開票,你可以通過電話,由信息中心進行處理。 增值稅(一般納稅人)票表稽核(一窗式審核)失敗! 解決方法:企業(yè)填表錯誤?;蛘吒咂脚_未收到抄報稅信息數(shù)據(jù)有誤。企業(yè)操作流程錯誤,應該先抄報稅信息數(shù)據(jù) 申報 4 小票時提示:發(fā)票種類為 3153,發(fā)票號碼為 0002531的發(fā)票重復 ! 解決方法:在錄入四小票數(shù)據(jù)的時候不要將同一份發(fā)票重復錄入。請修改 4 小票數(shù)據(jù)后重新申報 超過申報期仍沒有申報或稅款滯納怎么辦? 解決方法:超過申報期,網(wǎng)上申報不再接收申報數(shù)據(jù),也不再從銀行劃撥稅款。請盡快帶上申報表和稅款到征收大廳處理。 我是免抵退企業(yè),怎樣申報
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