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正文內(nèi)容

最新財務(wù)規(guī)章制度流程圖財務(wù)規(guī)章制度及報銷流程(7篇)(編輯修改稿)

2025-08-14 19:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)齊全,否則,不予報銷。五、因應(yīng)急或出差需要借取費用時,由借款人填寫票據(jù),經(jīng)單位領(lǐng)導簽注意見和辦公室負責人審核簽字后,按照審簽數(shù)額借款。事后,須在十個工作日內(nèi)履行報銷手續(xù),抽調(diào)借據(jù)。否則,借款期限超出一個月后按同期銀行貸款利率記收利息,并予以批評處罰。六、堅持民主理財,增強收支透明度。辦公室應(yīng)厲行節(jié)約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃,嚴格按照計劃控制執(zhí)行。七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。財務(wù)規(guī)章制度流程圖 財務(wù)規(guī)章制度及報銷流程篇四根據(jù)高縣教育局關(guān)于貫徹《教育經(jīng)費管理實施細則》的通知精神,結(jié)合我校實際,特制訂如下制度:一、學校財會人員必須按章辦事,廉潔奉公,實事求是,不假公濟私,搞好學校財務(wù)工作;二、一切原始憑證在合法的前提下經(jīng)校長簽字報銷;三、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性:必須有接受憑證單位名稱;憑證日期必須是近期;有實物的數(shù)量、單價、金額且必須吻合;必須加蓋簽發(fā)憑證單位的公章和經(jīng)辦簽字;購買實物必須有經(jīng)辦人或?qū)嵨矧炇杖撕炞?;四、凡是購置物品,大金額的,購置前由單位領(lǐng)導集體研究決定,且有文字記錄,購買時有兩人及以上的經(jīng)辦人,購買后同時作財產(chǎn)登記;未經(jīng)領(lǐng)導批準,出納員不得私自購買;五、凡是會議伙食和來客接待由領(lǐng)導指定專人聯(lián)系,報銷時必須附件說明事由、人數(shù),必須取得經(jīng)營單位的合法憑證,自辦伙食必須有附件支出明細、經(jīng)辦人和證明人的簽字;六、凡屬1000元以上的修建或維修工程,開工前經(jīng)校行政集體研究決定,并要有預(yù)算或合同,竣工后要有決算,并由具體經(jīng)辦人員和驗收人員同時簽字有效;七、出納取現(xiàn)金后,應(yīng)開給對方合法的收款憑證,項目必須填寫完整;八、出納員應(yīng)建立日記帳,按教辦會計要求設(shè)立項目,按月向?qū)W校交收支報表,期末按項目給教師公布帳;九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公款應(yīng)立即歸還,并按銀行同期貸款利息付息給單位,并追究其責任;十、出納員應(yīng)按時把教師工資或補助發(fā)到教師手中,做到熱情服務(wù),公正服務(wù);十一、學校預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費帳由教辦會計管理,出納每月要按時上報報表和單據(jù),做好月結(jié)工作。財務(wù)規(guī)章制度流程圖 財務(wù)規(guī)章制度及報銷流程篇五一、
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