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20xx年度質量管理體系內部審核報告(doc)-質量審查(編輯修改稿)

2025-09-23 10:17 本頁面
 

【文章內容簡介】 此,總體來說,我院質量管理體系運行基本有效,內審過程中發(fā)現的不符合項對院質量管理體系的整體運行無大的影響,有關條款已經和有關部門領導進行了溝通確認,審核組也提出了整改意見,供各部門參考。 糾正措施要求: 各部門對本次審核不合格項要認真分析不符合原因,采取糾正措施,要求在 9 月20 日前完成整改。 審核報告分發(fā)對象: 審核報告分發(fā)范圍:院有關領導、體系覆蓋的各部門。 審核報告的附件: 共 2 件,計 20 頁 附件 1:不符合項匯總表 2 頁 附件 2:不符合項報告計 20 頁 審核組簽字: 審核組長: 日期: 批準: 日期: 6 IWHR JL CX 1705 不符合項匯總表 第 1頁 共 2頁 院辦公室 人事勞動教育處 規(guī)劃計劃處 科研管理與 財務與資產管理處 監(jiān)察與審計處 水資源所 防洪減災所 水環(huán)境所 水利研究所 工程抗震研究中心 巖土工程研究所 結構材料研究所 泥沙研究所 水力學研究所 遙感技術應用中心 水力機械試驗室 辦公室 綜合事業(yè)部 信息網絡中心 綜合事業(yè)部 研究生部 綜合事業(yè)部 標準化中心 綜合事業(yè)部 合 計 文件控制 1 1 2 記錄控制 1 1 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針
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