【摘要】 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 黑龍江**集團股份有限公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法...
2024-09-28 19:14
【摘要】會計專業(yè)畢業(yè)論文會計信息化條件下完善企業(yè)內(nèi)部控制的研究姓名:王倩學校:鄭州廣播電視大學學號:0941001263834指導教師:蔣殷華定稿日
2024-11-02 10:45
【摘要】 第1頁共5頁 市企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條(目的和依據(jù)) 為了促使企業(yè)建立科學的內(nèi)部管理制度,改善經(jīng)營管理,提 高經(jīng)濟效益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》及其他有關(guān)法律、 法規(guī)...
2024-09-08 03:35
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)典案例參考 關(guān)于企業(yè)內(nèi)部審計 內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查與評價本企業(yè)及所屬單位財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實性、合法性及有效性,促進企業(yè)加...
2024-11-10 02:43
【摘要】 第1頁共6頁 加強企業(yè)內(nèi)部審計工作的幾點思考 審計作為一門社會科學,隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展,發(fā)生了重大 變化。雖然到今天,已經(jīng)形成了一套比較完整的科學體系,但是 在審計工作中也出現(xiàn)了不少與形勢...
2025-08-17 16:58
【摘要】 第1頁共7頁 國有企業(yè)內(nèi)部審計獨立性的思考 摘要。中國企業(yè)內(nèi)部審計制度從構(gòu)建至今已有三十余年,但 內(nèi)部審計對于維護企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動、促進現(xiàn)代企業(yè)成長發(fā) 展的重要作用并未得到很好發(fā)揮,這...
2025-08-17 18:24
【摘要】現(xiàn)在內(nèi)部審計與內(nèi)部控制實務(wù)尊敬的各位同仁:大家好!★我叫譚麗麗,來自武漢鋼鐵集團公司,幾年前,我是武漢鋼鐵(集團)公司的審計部長,之后是集團計財部長,能源總廠的黨委書記。我在武鋼這方熱土上,從事過生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟統(tǒng)計、工程管理、內(nèi)部審計、財務(wù)會計、黨務(wù)政工等十余個崗位的工作,在火熱的事業(yè)這所大學中,我從一名普通工人成長為正研究員,教授級高級工程師、教授級高級會計師、高級審計師
2025-06-27 06:55
【摘要】公司組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部審計的治理作用 1基于平衡計分卡的內(nèi)部審計績效評估研究 2現(xiàn)代內(nèi)部審計十大理念 3基于并行審計技術(shù)的內(nèi)部審計應(yīng)用研究 42004~2006年國際內(nèi)部審計師協(xié)會活動綜述 5上市公司內(nèi)部審計信息披露的實證研究 5國有商業(yè)銀行改制后的內(nèi)部審計探討: 6基于價值鏈的內(nèi)部審計新思路 6企業(yè)內(nèi)部審計制度改進了財務(wù)控制效果嗎? 7基于公司治理的內(nèi)部審計于績
2025-06-27 01:50
【摘要】建設(shè)項目審計法規(guī)目錄一.內(nèi)部審計實務(wù)指南第1號――建設(shè)項目內(nèi)部審計------------------------------3~14二.審計署《政府投資項目審計管理辦法》--------------------------------------15~16三、審計機關(guān)國家建設(shè)項目審計準則-------------------------------------------1
2025-04-19 02:04
【摘要】1/254目錄前言3內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)3內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介4內(nèi)部審計程序的使用說明52正文7收入7業(yè)務(wù)流程概要7銷售政策和銷售定價的訂立和審批7客戶信用政策的訂立,審批,復核及修改7銷售合同的訂立和審批的控制7訂單處理及開票的控制7產(chǎn)成品發(fā)運7銷售入賬和應(yīng)收賬款7銷售
2025-07-30 00:15
【摘要】內(nèi)部審計精要與案例專題講座北京中天恒會計師事務(wù)所李三喜總經(jīng)理李三喜——曾在國家審計署從事政府審計工作十二年,現(xiàn)為中天恒會計師事務(wù)所總經(jīng)理、中天恒達工程造價咨詢公司(甲級)總經(jīng)理、南京審計學院等高??妥淌冢呒墝徲嫀?、中國內(nèi)部審計協(xié)會培訓委員、內(nèi)部審計準則遠程網(wǎng)絡(luò)教育主講老師、美國貝達藥業(yè)公司、華風集團單位的特邀顧問,發(fā)表論文10
2025-01-18 23:16
【摘要】公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度?! 〉诙l內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,以嚴肅財經(jīng)紀律,促進廉政建
2025-04-12 01:14