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外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)業(yè)務操作流程-20xx33-免費閱讀

2025-10-07 23:05 上一頁面

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【正文】 在出口明細申報查詢中打印退稅申報明細表,點擊“擴展功能打印到EXCEL”,對報表進行調整合適后打印一式三份(稅務機關兩份:一份裝訂成冊,一份直接放入檔案盒;企業(yè)自留一份)在進貨明細申報查詢中打印進貨申報明細表,步驟同上如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以在第六步中,撤消本次申報數(shù)據(jù),返回重新操作。返回第二步進行檢查修改,修改完成后不要忘記點擊“審核認可”換匯成本檢查,若檢查通過,點擊關閉,進入下一步操作。企業(yè)代碼:企業(yè)海關代碼(10位阿拉伯數(shù)字)企業(yè)名稱:本企業(yè)全稱納稅人識別號:企業(yè)稅務登記證號碼計稅計算方法:2 開戶銀行碼:開設退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱:開設退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號:退稅帳戶號碼 進貨足額檢查:2是否分部核算:不分部核算的填F,否則填T。②、生成退稅U盤:執(zhí)行“退稅正式申報生成退稅申報軟盤”,選擇路徑后點“確定”。如果檢查結果出現(xiàn)錯誤標志“E”或“W”,則需對錯誤數(shù)據(jù)進行調整。進貨憑證號:10位發(fā)票代碼+8位號碼;(自動生成)分批批次:同一個月,有兩單,第一單為1,第二單為2。部門名稱:系統(tǒng)自動生成;申報年月:本次申報的退稅所屬期,如“200811”,以本次申報報關單中日期最遲的月份為申報月份,如:本次申報有3份報關單,出口日期分別為“20080915”、“20081003”、“20081119”,那么本次的申報年月為“200811”。2)、打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口報關單數(shù)據(jù)讀入”,選取下載的報關單文件。公式=運保雜費(運保雜費匯率/成交幣制匯率)計算人民幣離岸價。企業(yè)應對有異常的數(shù)據(jù)進行檢查,確認后再申報。是否分部門申報:選“F”,不分部門申報;外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部門核算”屬性來解決分部門審核,用“分部申報”屬性解決分部門申報。加工費、輔料、配套產品等(視同)委托加工方式的進貨憑證,數(shù)量項填0,備注項目填英文字母WT;【計稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應稅勞務名稱項對應的出口報關單為同一商品代碼,可錄入發(fā)票計稅金額總和,否則應分項填寫;【法定征稅稅率】若為增值稅,則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率;若為消費稅從價定律方式征稅的,則按小數(shù)的格式填寫消費稅專用稅票的法定稅稅率;若為消費稅從量定額方式征稅的,則填寫消費稅專用稅票的法定稅額;【稅額】若為增值稅,則稅額=計稅金額征稅稅率/100;若為消費稅從價定律方式征稅的,則稅額=計稅金額征稅稅率;若為消費稅從量定額方式征稅的,則稅額=數(shù)量征稅稅率;【退稅率】填寫商品碼庫對應出口商品的退稅率;【專用稅票號】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù),應按照最新的規(guī)則申報14位繳款書號碼,規(guī)則為:1位(0代表繳款書,1代表分割單)+3位字軌+8位號碼+2位項號。建議編寫規(guī)則為申報年月+流水號,或申報年月后四位+部門代碼+流水號【部門代碼】企業(yè)在退稅務機關登記的部門碼【申報年月】申報年月不應小于報關單出口日期的出口月份【申報批次】同一個申報年月的數(shù)據(jù),可分為不同申報批次,用于同一個月多次申報【序號】填寫四位流水號,當序號大于9999時,可以填寫A001,A002,??英文字母A加數(shù)字組合;序號輸入若不足4位,系統(tǒng)自動補零,也可不錄入,通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【進料登記冊號】規(guī)則:屬于進料加工業(yè)務的填寫此欄,否則置此欄為空【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼;【出口日期】報關單右上角的出口日期,退稅率由此判定【報關單號】一般填寫海關出口貨物報關單右上角的海關統(tǒng)一編號 +0+項號,共21位;特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關要求填寫;【美元離岸價】美元離岸價格為 FOB價格,如果成交方式為 CIF或其他,應折成 FOB,是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù),企業(yè)應仔細錄入【核銷單號】出口收匯核銷單的編號;【商品代碼】按出口報關單的商品代碼填寫,若該商品有國家稅務總局擴充代碼,則按擴充代碼填寫,即稅率庫中的基本商品代碼;【商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫,或按商品實際名稱填寫;在同一商品碼下,名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同,但單位必須相同;【單位】填寫出口貨物報關單上的第一計量單位;【申報商品代碼】按出口報關單的商品代碼填寫,若該商品有國家稅務總局擴充代碼,則按擴充代碼填寫,即稅率庫中的基本商品代碼;【申報商品名稱】應按商品稅率庫中該商品代碼對應的名稱填寫,或按商品實際名稱填寫;在同一商品碼下,名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同,但單位必須相同;【出口數(shù)量】按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫;【實退稅數(shù)量】實際退稅數(shù)量(因進貨量不足或差額核銷引起)【出口進貨金額】此項目由申報系統(tǒng)自動計算。兩位年+兩位月+00000+報關單個數(shù),例如,第一個報關單寫成1304000001第二個報關單寫成1304000002,同一批次序號按照報關單上的商品順序0000000000004批次:按當月報退稅的次數(shù)填寫報關單號:一般填寫海關出口貨物報關單右上角的海關統(tǒng)一編號 +0+項號,共21位;特殊退稅業(yè)務可以按稅務機關要求填寫;由報關單右上角“海關編號”+0+商品項號組成。核銷單號:7位碼,見核銷單右上角或報關單內的批準文號,如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。;系統(tǒng)參數(shù)設置與修改功能配置I配置正確的電子口岸信息IC卡號IC卡密碼。輸入本次申報所屬年月,點擊確定進入系統(tǒng)。第二篇:外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程點擊“向導”進入“退稅申報向導”第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入報關單號:報關單號:12位,由報關單右上角“海關編號”后9位碼+0+商品項號組成。進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結束后,進行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”第二步、基礎數(shù)據(jù)采集企業(yè)經營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設置標志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預申報數(shù)據(jù)關聯(lián)號:10個9關閉生成軟盤(本地申報)(預申報ysb)第五步、預審信息處理退稅申報預審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)查詢(打印)進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢(打?。〝U展功能)第七步、生成退稅申報軟盤增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入(打?。┥烧缴陥筌洷P(tssb)第八步、已申報數(shù)據(jù)確認已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——認可申報——當前關聯(lián)號轉為待申報第三篇:外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)維護、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設置的配置與修改、點修改、輸入企業(yè)公司名稱、稅務登記證、退稅機關代碼:410100(所有企
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