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s集團內部審計檔案管理辦法-免費閱讀

2025-07-05 14:26 上一頁面

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【正文】 第二十 二 條 對損毀、丟失、涂改、偽造、出賣、轉賣、擅自提供 內部 審計檔案者或者因玩忽職守造成 內部 審計檔案損失的檔案工作人員,由 集團相關 部門對直接負責人和其他有關責任人依法給予行政處分。 第十 五 條 集團內部 審計檔案在劃定保管期限的基礎上,應當采用 “年度-組織機構-保管期限-審計類別 ”的方法排列和編目。 結論性文件材料,采用逆審計程序并結合文件材料的重要程度進行排列。 集團審計部 主管 集團 的 內部 審計檔案工作,同時接受國家檔案行政管理部門的監(jiān)督和指導; 集團下屬公司 的 內部 審計檔案工作,接受 集團審計部 和同級檔案行政管理部門的監(jiān)督和指導。 集團內部 審計檔案是 集團 檔案的重要組成部分。 第九條 集團內部 審計文件材料按審計項目立卷,一個審計項 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 5 頁 目可立一個卷或者若干卷,不得將幾個審計項目合并立為一個卷。 第十二條 審計組確定的立卷責任人應當及時收集審計項目的
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