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x集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 九、附 則 第二十二條 本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。 第十四條 審計(jì)程序過(guò)程注意事項(xiàng): ,應(yīng)向被審計(jì)單位出示由集團(tuán)公司總經(jīng)理簽章的審計(jì)通知書(shū)及授權(quán)審計(jì)通知書(shū); ; ,原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行; 、監(jiān)事會(huì)備案; ,可隨時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告,及時(shí)制止問(wèn)題的延續(xù)與擴(kuò)大。 六、內(nèi)部審計(jì)工作程序 第十三條 內(nèi)部審計(jì)工作程序: ,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)組織實(shí)施。包括: ( 1) 效益審計(jì):在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上,對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。 第六條 內(nèi)審人員依法行使職權(quán),受法律保護(hù),任何部門(mén)、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 黑龍江 x 集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度 一、總 則 第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,使審計(jì)工作制度化、規(guī)范化,根據(jù)國(guó)家有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī),結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況,特制定本制度。 三、審計(jì)對(duì)象、范圍和依據(jù) 第七條 內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象: 1. 集
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