【摘要】馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司內部監(jiān)察制度第一章總則第一條為了充分發(fā)揮馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護市場秩序,防范經(jīng)營風險,加強監(jiān)察工作,維護行政紀律,改善公司管理,提高運行效能,促進公司員工遵紀守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《
2024-10-28 03:24
【摘要】公司內部報銷制度一.報銷單據(jù)的填制報銷人應將需報銷的原始單據(jù)整齊地粘貼在報銷單后面,并正確清晰地填寫報銷單。報銷單上的報銷金額應與所粘貼的原始單證金額一致,小寫數(shù)字應與大寫數(shù)字一致,報銷日期與報銷人項目必須填寫。二.報銷單的審批1.各部門負責人以下人員的報銷單審批程序:部門負責人簽批→會計審核→財務部負責人審批→公司負責人簽批
2024-11-05 02:55
【摘要】公司內部匯報制度為提高工作效率,避免出現(xiàn)因內部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象,根據(jù)is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要,特制定本制度。一、溝通形式(一)匯報溝通1、直接匯報市場人員、策劃、美工、程序、編輯等公司職員向公司直接匯報工作;工作相關同事間相互傳遞信息;各相關部門、相關辦事處及時
2024-10-26 08:24
【摘要】1、調配和解辭第五條培訓第六條保密義務第七條考核第八條獎罰第九條專業(yè)技術人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀律第十五條
2024-11-06 03:25
【摘要】......????內部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強公司內部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力,促進公????司可持續(xù)發(fā)展,保護投資者的合法權益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)
2025-04-13 00:04
【摘要】馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司內部監(jiān)察制度第一章總則第一條 為了充分發(fā)揮馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護市場秩序,防范經(jīng)營風險,加強監(jiān)察工作,維護行政紀律,改善公司管理,提高運行效能,促進公司員工遵紀守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《行政監(jiān)察法》等相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,
2025-04-15 06:23
【摘要】制度名公司內部審計制度電子文件編碼GLZD102頁碼6-1一、總則第一條為進一步完善公司內部審計,增強公司自我約束,完善公司內部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務流程,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,依據(jù)國家的有關法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內部審計主要負責對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃,是否符合
2025-04-12 01:15
【摘要】**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和審計署《關于內部審計工的的規(guī)定》結合公司具體情況,特制定本制度。第二條內部審計是依法對全公司的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,以嚴肅財經(jīng)紀律,促進廉政建設,維護單位合法權益,改善經(jīng)營管理,降低生產(chǎn)經(jīng)營成
2024-11-07 09:36
【摘要】----------------------------------最新精選范文公文分享-----歡迎觀看-------------------------------------------------------------------------------------------最新精選范文分享--------------謝謝觀看-------------------
2024-11-29 07:21
【摘要】前言為加強公司正規(guī)化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內部規(guī)章制度》,各部門員工應根據(jù)本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關管理制度,具有同等的效力,各職能部門、管理處應按照本制度對所屬員
2025-05-13 14:50
【摘要】17/21橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-04-12 13:18
【摘要】深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進行并檢核其執(zhí)行情況促進工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2024-10-24 12:08
【摘要】XX公司財務管理內部控制制度第一章總則第一條為了加強公司企業(yè)財務管理內部控制制度建設,有效地進行財務監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部《內部會計控制規(guī)范》和《集團公司財務管理內部控制制度》等制定本制度。第二條本制度所稱的財務管理內部控制制度是指單位為了提高會計信息的質量,保護資產(chǎn)的安全與完整,防范各種經(jīng)營風險,確保
2024-10-28 08:24
【摘要】內部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內部控制制度設計 3財務部各崗位人員應知應會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎工作標準 18內部稽核制度 21內部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管
【摘要】公司內部管理規(guī)范一、行為規(guī)范,不得遲到、早退、曠工或擅離職守。,保持良好的個人形象,并處處維護公司形象。。、廉潔、謙虛、勤勉,不得從事任何破壞公司秩序或聲譽的活動。。,不得泄露公司機密或提供任何協(xié)助予同業(yè)競爭者。,不得浪費或故意損毀,未經(jīng)許可,不得擅自攜出。二、辦公秩序1.,周六、日休息。每日上班
2025-04-07 20:17