【摘要】第一篇:公司內部治安保衛(wèi)制度 海南大中漆廠(香港)有限公司 文件編號:AQZD/062修改狀態(tài):A/0 內部治安保衛(wèi)制度 一、門衛(wèi)值班巡查制度 為加強本單位社會治安綜合治理和安全保衛(wèi)工作,維...
2024-11-09 00:57
【摘要】建設部關于國家標準《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》局部修訂的公告第187號現(xiàn)批準《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》GB50299-1999局部修訂的條文,自2003年12月1日起實施。經此次修改的原條文同時廢止。中華人民共和國建設部2003年10月24日《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》“隧道盾構掘進法施工”局部修訂【】“,鋼筋混凝土管片拼裝的隧道結構的施工與驗收?!?/span>
2025-08-23 15:45
【摘要】23/23五礦總公司內部審計條例第一章總則第一條為加強公司內部審計監(jiān)督,保護企業(yè)合法權益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關法律、法規(guī),結合五礦總公司相關經營管理規(guī)定和實際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實行內部審計制度,設立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權進行工作,獨立行使內部審計職權,對公司總裁負責。第三條審
2025-04-18 05:35
【摘要】馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司內部監(jiān)察制度第一章總則第一條為了充分發(fā)揮馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護市場秩序,防范經營風險,加強監(jiān)察工作,維護行政紀律,改善公司管理,提高運行效能,促進公司員工遵紀守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《
2024-10-28 03:24
【摘要】公司內部報銷制度一.報銷單據(jù)的填制報銷人應將需報銷的原始單據(jù)整齊地粘貼在報銷單后面,并正確清晰地填寫報銷單。報銷單上的報銷金額應與所粘貼的原始單證金額一致,小寫數(shù)字應與大寫數(shù)字一致,報銷日期與報銷人項目必須填寫。二.報銷單的審批1.各部門負責人以下人員的報銷單審批程序:部門負責人簽批→會計審核→財務部負責人審批→公司負責人簽批
2024-11-05 02:55
【摘要】公司內部匯報制度為提高工作效率,避免出現(xiàn)因內部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象,根據(jù)is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要,特制定本制度。一、溝通形式(一)匯報溝通1、直接匯報市場人員、策劃、美工、程序、編輯等公司職員向公司直接匯報工作;工作相關同事間相互傳遞信息;各相關部門、相關辦事處及時
2024-10-26 08:24
【摘要】1、調配和解辭第五條培訓第六條保密義務第七條考核第八條獎罰第九條專業(yè)技術人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀律第十五條
2024-11-06 03:25
【摘要】......????內部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強公司內部控制,提高公司經營管理水平和風險防范能力,促進公????司可持續(xù)發(fā)展,保護投資者的合法權益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)
2025-04-13 00:04
【摘要】馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司內部監(jiān)察制度第一章總則第一條 為了充分發(fā)揮馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護市場秩序,防范經營風險,加強監(jiān)察工作,維護行政紀律,改善公司管理,提高運行效能,促進公司員工遵紀守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《行政監(jiān)察法》等相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,
2025-04-15 06:23
【摘要】制度名公司內部審計制度電子文件編碼GLZD102頁碼6-1一、總則第一條為進一步完善公司內部審計,增強公司自我約束,完善公司內部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務流程,改善經營管理,提高經濟效益,依據(jù)國家的有關法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內部審計主要負責對公司經營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃,是否符合
2025-04-12 01:15
【摘要】**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和審計署《關于內部審計工的的規(guī)定》結合公司具體情況,特制定本制度。第二條內部審計是依法對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,以嚴肅財經紀律,促進廉政建設,維護單位合法權益,改善經營管理,降低生產經營成
2024-11-07 09:36
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2024-11-29 07:21
【摘要】前言為加強公司正規(guī)化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內部規(guī)章制度》,各部門員工應根據(jù)本部門工作分工,加強對本制度的學習和領會,認真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關管理制度,具有同等的效力,各職能部門、管理處應按照本制度對所屬員
2025-05-13 14:50
【摘要】17/21橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-04-12 13:18
【摘要】深圳市德信誠經濟咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進行并檢核其執(zhí)行情況促進工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2024-10-24 12:08