【摘要】第一篇:公司內(nèi)部治安保衛(wèi)制度 海南大中漆廠(香港)有限公司 文件編號:AQZD/062修改狀態(tài):A/0 內(nèi)部治安保衛(wèi)制度 一、門衛(wèi)值班巡查制度 為加強(qiáng)本單位社會治安綜合治理和安全保衛(wèi)工作,維...
2024-11-09 00:57
【摘要】建設(shè)部關(guān)于國家標(biāo)準(zhǔn)《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》局部修訂的公告第187號現(xiàn)批準(zhǔn)《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》GB50299-1999局部修訂的條文,自2003年12月1日起實施。經(jīng)此次修改的原條文同時廢止。中華人民共和國建設(shè)部2003年10月24日《地下鐵道工程施工及驗收規(guī)范》“隧道盾構(gòu)掘進(jìn)法施工”局部修訂【】“,鋼筋混凝土管片拼裝的隧道結(jié)構(gòu)的施工與驗收?!?/span>
2025-08-23 15:45
【摘要】23/23五礦總公司內(nèi)部審計條例第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合五礦總公司相關(guān)經(jīng)營管理規(guī)定和實際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權(quán)進(jìn)行工作,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對公司總裁負(fù)責(zé)。第三條審
2025-04-18 05:35
【摘要】馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護(hù)市場秩序,防范經(jīng)營風(fēng)險,加強(qiáng)監(jiān)察工作,維護(hù)行政紀(jì)律,改善公司管理,提高運行效能,促進(jìn)公司員工遵紀(jì)守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《
2025-10-19 03:24
【摘要】公司內(nèi)部報銷制度一.報銷單據(jù)的填制報銷人應(yīng)將需報銷的原始單據(jù)整齊地粘貼在報銷單后面,并正確清晰地填寫報銷單。報銷單上的報銷金額應(yīng)與所粘貼的原始單證金額一致,小寫數(shù)字應(yīng)與大寫數(shù)字一致,報銷日期與報銷人項目必須填寫。二.報銷單的審批1.各部門負(fù)責(zé)人以下人員的報銷單審批程序:部門負(fù)責(zé)人簽批→會計審核→財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批→公司負(fù)責(zé)人簽批
2024-11-05 02:55
【摘要】公司內(nèi)部匯報制度為提高工作效率,避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象,根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實際工作的需要,特制定本制度。一、溝通形式(一)匯報溝通1、直接匯報市場人員、策劃、美工、程序、編輯等公司職員向公司直接匯報工作;工作相關(guān)同事間相互傳遞信息;各相關(guān)部門、相關(guān)辦事處及時
2025-10-17 08:24
【摘要】1、調(diào)配和解辭第五條培訓(xùn)第六條保密義務(wù)第七條考核第八條獎罰第九條專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀(jì)律第十五條
2024-11-06 03:25
【摘要】......????內(nèi)部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強(qiáng)公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促進(jìn)公????司可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)
2025-04-13 00:04
【摘要】馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條 為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能,確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行,維護(hù)市場秩序,防范經(jīng)營風(fēng)險,加強(qiáng)監(jiān)察工作,維護(hù)行政紀(jì)律,改善公司管理,提高運行效能,促進(jìn)公司員工遵紀(jì)守法,現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《行政監(jiān)察法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,
2025-04-15 06:23
【摘要】制度名公司內(nèi)部審計制度電子文件編碼GLZD102頁碼6-1一、總則第一條為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計,增強(qiáng)公司自我約束,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內(nèi)部審計主要負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進(jìn)行獨立監(jiān)督和評價,以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃,是否符合
2025-04-12 01:15
【摘要】**集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。第二條內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)單位合法權(quán)益,改善經(jīng)營管理,降低生產(chǎn)經(jīng)營成
2024-11-07 09:36
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2024-11-29 07:21
【摘要】前言為加強(qiáng)公司正規(guī)化管理,強(qiáng)化對員工的管理,使各項工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內(nèi)部規(guī)章制度》,各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工,加強(qiáng)對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會,認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度,并嚴(yán)格加以實施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關(guān)管理制度,具有同等的效力,各職能部門、管理處應(yīng)按照本制度對所屬員
2025-05-13 14:50
【摘要】17/21橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權(quán)限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀(jì)律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了
2025-04-12 13:18
【摘要】深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司TEL:0755-255856892593626325936264FAX:0755-25585769E-mail:mailto:十一、公司內(nèi)部稽核制度第一條本公司為協(xié)助各部門的工作能順利進(jìn)行并檢核其執(zhí)行情況促進(jìn)工作的效率特制定本規(guī)則第二條本規(guī)則所稱稽
2025-10-15 12:08