【摘要】業(yè)務(wù)流程圖及風(fēng)險控制管理文檔要素解讀二○一三年三月六日主要內(nèi)容一、內(nèi)部控制簡介二、流程管理的內(nèi)容和作用三、業(yè)務(wù)流程圖要素解讀四、風(fēng)險控制文檔要素解讀一、內(nèi)部控制簡介什么是內(nèi)部控制?傳統(tǒng)上對內(nèi)控的認(rèn)識:管理手冊、規(guī)章制度內(nèi)部控制現(xiàn)代內(nèi)控理論:系統(tǒng)化的框架
2025-01-19 01:23
【摘要】 招標(biāo)編號:招標(biāo)邀請書(工程類)招標(biāo)人:編制及使用說明一、本招標(biāo)邀請書示范文本的編制主要以部分地區(qū)公司的招標(biāo)邀請書示范文本為基礎(chǔ)編制。文本編制主要遵循以下原則:1、法律規(guī)定與企業(yè)實(shí)際相適應(yīng)。通
2025-08-30 00:07
【摘要】----內(nèi)控審計----業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制及測試工作底稿銷售收款循環(huán)舉例:S公司現(xiàn)行的銷售政策和程序業(yè)經(jīng)董事會批準(zhǔn),如果需對該項(xiàng)政策和程序作出任何修改,均應(yīng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。本年度該項(xiàng)政策和程序沒有發(fā)生變化。S
2025-08-10 11:06
【摘要】 獨(dú)立審計具體準(zhǔn)則第9號——內(nèi)部控制與審計風(fēng)險?第一章 總則? 第一條 為了規(guī)范注冊會計師在會計報表審計中研究與評價被審計單位的內(nèi)部控制,評估審計風(fēng)險,提高審計效率,保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量,根據(jù)《獨(dú)立審計基本準(zhǔn)則》,制定要本準(zhǔn)則?! 〉诙l 本準(zhǔn)則所稱內(nèi)部控制,是指被審計單位為了保證業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行,保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤與舞弊,
2025-08-23 09:30
【摘要】徐州維維食品飲料股份有限公司子公司鮮奶配送控制流程及財務(wù)管理規(guī)定銷售中心財務(wù)部2牛奶公司程序結(jié)構(gòu)圖
2025-09-27 09:39
【摘要】公司管理流程改造內(nèi)部審計流程天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部審計的含義?內(nèi)部審計是在組織內(nèi)部建立的、用以檢查和評價其活動的一項(xiàng)獨(dú)立的評價職能,是對組織的一種服務(wù)?內(nèi)部審計是組織內(nèi)部對各種經(jīng)營活動和控制的一種獨(dú)立評價,決定–是否已經(jīng)確認(rèn)并降低風(fēng)險
2025-10-10 11:42
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 MM有限責(zé)任公司董事會: 集團(tuán)監(jiān)察審計部根據(jù)核準(zhǔn)的yyyy年年度審計計劃,于yyyy年mm月dd日-dd日對MM有限責(zé)任公司實(shí)施了內(nèi)部控制審計...
2025-10-08 21:23
【摘要】 第1頁共8頁 內(nèi)部控制制度審計實(shí)施細(xì)則 內(nèi)部控制制度審計實(shí)施細(xì)則 第一條為規(guī)范公司內(nèi)部審計部審查與評價被審單位內(nèi)部控 制,促進(jìn)公司各事業(yè)部、職能部門不斷加強(qiáng)管理,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營和管 理目標(biāo)。根...
2025-08-18 03:41
【摘要】內(nèi)部審計工作流程一、一般項(xiàng)目審計工作流程圖二、結(jié)算/部門審計工作流程圖三、工作要點(diǎn)說明(一)審計立項(xiàng)審計立項(xiàng)是指確定具體的內(nèi)部審計項(xiàng)目,即審計對象。審計對象包括公司下屬的各分子公司,各職能部門、各項(xiàng)經(jīng)營活動或項(xiàng)目、系統(tǒng)等。審計立項(xiàng)需報分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可實(shí)施,立項(xiàng)依據(jù)包括但不限于以下三個方面:1、審計部通過對公司的經(jīng)營活動進(jìn)行系統(tǒng)地分析風(fēng)險來
2025-04-15 22:42
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制審計案例一、資金內(nèi)部控制(一)某公司出納貪污公司款項(xiàng)案。A事務(wù)所在對G公司進(jìn)行審計時,在對貨幣資金項(xiàng)目審計中執(zhí)行如下的審計程序,到達(dá)現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某,由其到銀行函證后帶回,在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達(dá)賬項(xiàng),該公司系由出納李某編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。審計人員對于重要的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進(jìn)行
2025-05-11 23:15
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——內(nèi)部審計22.1審計機(jī)構(gòu)和人員管理制度22.1.1審計人員后續(xù)教育制度內(nèi)控制度名稱審計人員后續(xù)教育制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計人員的后續(xù)教育工作,保持和提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,
2025-06-27 02:12
【摘要】1內(nèi)部控制制度審計實(shí)施辦法為規(guī)范集團(tuán)公司內(nèi)部審計人員審查與評價集團(tuán)公司的內(nèi)部控制制度,促進(jìn)集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,建立健全有效的內(nèi)部控制制度,提高經(jīng)營管理效率和效果,根據(jù)《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和《內(nèi)部審計制度》,制定本辦法。一、內(nèi)部控制制度審計的作用(一)內(nèi)部控制制度:是指集團(tuán)公司內(nèi)部為保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),保護(hù)資產(chǎn)安
2025-11-01 18:10
【摘要】第一篇:華帝股份內(nèi)部控制審計報告 華帝股份:內(nèi)部控制審計報告 中山華帝燃具股份有限公司內(nèi)部控制審計報告 目錄 一、內(nèi)部控制審計報告1-2 二、附件:中山華帝燃具股份有限公司內(nèi)部控制自我評價報...
2025-10-05 00:37
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計質(zhì)量控制管理程序 《內(nèi)部審計質(zhì)量控制》管理程序 ,保證內(nèi)部審計質(zhì)量,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》制定本程序。 XXX公司 本程序所指的內(nèi)部審計質(zhì)量控制,是指內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)為確...
2025-10-16 06:51
【摘要】第一篇:2018內(nèi)部控制與審計試題 內(nèi)部控制與審計 一、單項(xiàng)選擇題 1、內(nèi)部控制理論的最新成果是COSO發(fā)布的()。A《企業(yè)風(fēng)險管理框架》 B《獨(dú)立公共會計師對財務(wù)報表的審查》C《財務(wù)報表審計...
2025-10-26 12:56