【摘要】 第1頁共11頁 公司內(nèi)部審計經(jīng)驗(yàn)交流 張裕集團(tuán)有限公司始建于1892年,現(xiàn)有職工5900余人,總 資產(chǎn)80億元,是中國第一個工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的企業(yè),也是唯 一一個同時擁有a、b兩種股票的葡...
2025-09-11 00:15
【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計制度 公司內(nèi)部審計制度 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度第一章總則 第一條為了規(guī)范本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本...
2025-10-04 12:59
【摘要】《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》的通知2007-04-20【字體:大中小】【打印本頁】【關(guān)閉窗口】保監(jiān)發(fā)〔2007〕26號各保險公司、保險資產(chǎn)管理公司,各保監(jiān)局: 為加強(qiáng)保險監(jiān)管,建立保險公司內(nèi)部審計制度,提高風(fēng)險防范能力,保監(jiān)會制定了《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請各公司結(jié)合自身實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)?! √卮送ㄖ?60?! ?/span>
2025-08-24 11:30
【摘要】工程公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則···························
2025-10-11 12:55
【摘要】內(nèi)部審計項目作業(yè)指引制度編制部門審計部編制人***日期20070615專業(yè)審核部門審核人日期制度審核部門審核人日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人
2025-07-29 01:36
【摘要】上市公司內(nèi)部審計研究一、上市公司內(nèi)部審計現(xiàn)狀與西方國家自發(fā)形成不同,我國的內(nèi)部審計是在行政手段干預(yù)下建立和發(fā)展起來的。1985年8月頒布的《國務(wù)院關(guān)于審計工作的暫行規(guī)定》,要求縣級以上政府部門和大中型上市公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部審計制度,設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、規(guī)范完善的現(xiàn)代企業(yè)制度的建立,以股份有限責(zé)任制度為核心的上市公司在我國社會經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)揮著日益重要的作
2025-06-28 12:37
【摘要】完全免費(fèi)--公司治理及相關(guān)內(nèi)部審計規(guī)范與進(jìn)展(doc32)作者:光遠(yuǎn)??來源: 一、我國公司治理、風(fēng)險管理及內(nèi)部控制法規(guī) 早在世紀(jì)交替之際,公司治理、風(fēng)險管理以及內(nèi)部控制就成為管理理論界及實(shí)務(wù)界的熱點(diǎn)問題。國際上關(guān)于這三方面的研究成果層出不窮,涌現(xiàn)出一些具有國際影響力的專業(yè)性研究報告及標(biāo)準(zhǔn),如coso委員會的《企業(yè)整體風(fēng)險管理框架》、《較小型公司財務(wù)報
2025-05-17 13:50
【摘要】證券代碼:002029證券簡稱:七匹狼福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部審計制度(2008年修訂) 第一章總則第一條為加強(qiáng)對福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部監(jiān)督,防范和控制風(fēng)險,增強(qiáng)信息披露的可靠性,合理保證公司與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》
2025-04-15 22:19
【摘要】,提高審計工作質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計經(jīng)?;⒅贫然?,發(fā)揮內(nèi)部審計工作在加強(qiáng)內(nèi)部控制管理、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展中的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部審計,是指由公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)或人員,對公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等開展的一種評價活
2025-10-18 10:34
【摘要】第一篇:12典當(dāng)公司內(nèi)部審計制度 北京市橋隆典當(dāng)有限責(zé)任公司 北京市橋隆典當(dāng)有限責(zé)任公司 內(nèi)部審計制度 第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《典當(dāng)管理辦法》等有關(guān)法律...
2025-10-06 13:58
【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計招投標(biāo)范本 xxx公司內(nèi)部審計招投標(biāo)管理審計方案 根據(jù)集團(tuán)公司2014年度審計工作計劃,審計部對xxx工程類招投標(biāo)管理合規(guī)性進(jìn)行審計。依據(jù)《招投標(biāo)法》、《合同法》、《內(nèi)部審計準(zhǔn)...
2025-10-04 12:36
【摘要】第一篇:××集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度 中國會計人首選網(wǎng)站——天財會計網(wǎng)(://) ××集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)和完善集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,使審計工...
2025-10-06 14:31
【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計管理辦法 內(nèi)部審計管理辦法 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計工作,明確內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,根據(jù)《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》、《集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作制度》...
2025-10-08 13:45
【摘要】第一篇:集團(tuán)公司內(nèi)部審計方案 青島奮能物流有限公司內(nèi)部審計方案 一、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)提供的資料: 1、組織結(jié)構(gòu) 2、主要業(yè)務(wù)內(nèi)容及流程 3、員工的職位及職責(zé)描述 4、財務(wù)文檔:憑證、發(fā)票、科目余...
2025-11-07 23:29
【摘要】大量管理資料下載1上市公司內(nèi)部審計研究一、上市公司內(nèi)部審計現(xiàn)狀與西方國家自發(fā)形成不同,我國的內(nèi)部審計是在行政手段干預(yù)下建立和發(fā)展起來的。1985年8月頒布的《國務(wù)院關(guān)于審計工作的暫行規(guī)定》,要求縣級以上政府部門和大中型上市公司應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部審計制度,設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、規(guī)范完善的現(xiàn)代企業(yè)制度的
2025-08-10 02:28