【總結】23/23五礦總公司內(nèi)部審計條例第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,保護企業(yè)合法權益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關法律、法規(guī),結合五礦總公司相關經(jīng)營管理規(guī)定和實際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實行內(nèi)部審計制度,設立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權進行工作,獨立行使內(nèi)部審計職權,對公司總裁負責。第三條審
2025-04-18 06:08
【總結】哈爾濱工程大學 自學考試 畢業(yè)論文 題目珈偉新能源股份有限公司內(nèi)部審計問題研究 專業(yè)工商管理 學生李孟珂 準考證號010419290602 指導教師皮雨鑫 哈爾濱工程大學自學考試畢業(yè)論...
2024-11-16 05:14
2025-04-18 13:15
【總結】21/25橫店集團控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強
2025-04-12 13:52
【總結】19/24橫店集團控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強
2025-04-12 22:16
【總結】公司內(nèi)部審計管理制度第一章總則第一條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,使審計工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計法規(guī)結合實際情況,特制定本辦法。第二章審計機構和人員第二條內(nèi)部審計機構和人員方案有:,配置若干專職人員;,設專職審計人員;、專職人員,聘請外部兼職審計人員。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計監(jiān)督體系。第三條內(nèi)審人員應具有一定的政治素質(zhì)、審計專業(yè)職
2025-04-12 01:15
【總結】某鋼鐵集團審計制度匯編目錄某公司內(nèi)部審計管理辦法...............................................................2審計工作程序.................................................................................
2025-09-03 08:33
【總結】XXX藥業(yè)公司內(nèi)部審計實施細則一、財務審計細則:(一)、財務管理部:1、審計財務管理制度制定的合理性、可行性。2、審計是否對各種投資機會進行分析,是否有分析報告。3、審計公司預算的制定、平衡、修改是否符合規(guī)定流程。4、是否定期編制預算與實際的差異分析報告,并指出存在的問題。5、是否根據(jù)實際經(jīng)營情況,定期滾動更新已編制的預
2025-08-14 18:28
【總結】《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》的通知保監(jiān)發(fā)〔2007〕26號各保險公司、保險資產(chǎn)管理公司,各保監(jiān)局: 為加強保險監(jiān)管,建立保險公司內(nèi)部審計制度,提高風險防范能力,保監(jiān)會制定了《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》。現(xiàn)印發(fā)給你們,請各公司結合自身實際,認真貫徹落實?! √卮送ㄖ?60?! 《稹鹌吣晁脑戮湃毡kU公司內(nèi)部審計指引(試行)
2025-08-24 11:30
【總結】19/20內(nèi)部審計管理辦法第一章總則第一條為了實現(xiàn)審計工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和審計署《關于實施審計工作管理辦法的若干規(guī)定》,結合成都遠鴻集團公司(以下簡稱“集團公司”)的實際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是集團公司審計中心對子公司辦理審計事項的準則,審計人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內(nèi)容包括審計的任務、范圍、權限
2025-04-18 05:35
【總結】內(nèi)部審計管理辦法第一章總則第一條為了實現(xiàn)審計工作法制化、管理辦法化、規(guī)范化,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和審計署《關于實施審計工作管理辦法的若干規(guī)定》,結合XX公司(以下簡稱“公司”)實際情況,制定本管理辦法。第二條本管理辦法是公司審計部對分公司及子公司辦理審計事項的準則,審計人員必須遵循本管理辦法。本管理辦法的內(nèi)容包括審計的任務、范圍、權限以及審計人員對分公司及子公司在實
2025-04-13 00:03
【總結】 第1頁共11頁 公司內(nèi)部審計經(jīng)驗交流 張裕集團有限公司始建于1892年,現(xiàn)有職工5900余人,總 資產(chǎn)80億元,是中國第一個工業(yè)化生產(chǎn)葡萄酒的企業(yè),也是唯 一一個同時擁有a、b兩種股票的葡...
2025-09-11 00:15
【總結】第一篇:公司內(nèi)部審計制度 公司內(nèi)部審計制度 公司企業(yè)內(nèi)部審計制度第一章總則 第一條為了規(guī)范本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本...
2024-10-13 12:59
【總結】《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》的通知2007-04-20【字體:大中小】【打印本頁】【關閉窗口】保監(jiān)發(fā)〔2007〕26號各保險公司、保險資產(chǎn)管理公司,各保監(jiān)局: 為加強保險監(jiān)管,建立保險公司內(nèi)部審計制度,提高風險防范能力,保監(jiān)會制定了《保險公司內(nèi)部審計指引(試行)》?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請各公司結合自身實際,認真貫徹落實?! √卮送ㄖ?60?! ?/span>