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《上海新徐匯商貿(mào)集團流程程序文件匯編》(文件)

2025-08-06 17:08 上一頁面

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【正文】 開發(fā)確認的目的是證明產(chǎn)品 /服務能夠滿足預期的要求,通常在項目付諸實施前進行,確認的方法有: ,采用試用或請顧客、其他有關部門進行確認評價; ,請專家、顧客和公司有關部門參加,提供項目 開發(fā)鑒定報告,對項目開發(fā)予以確認; ,征求業(yè)主意見,并提交“顧客 /業(yè)主滿意程度調查報告”,顧客 /業(yè)主滿意即可視作對項目開發(fā)的確認。 5 相關文件和記錄 《文件控制程序》 《新徐匯集團企業(yè)改制管理規(guī)定》 《產(chǎn)品 /項目開發(fā)計劃》 《產(chǎn)品 /服務項目開發(fā)任務書》 《產(chǎn)品項目開發(fā)輸出清單》 《設計開發(fā)評審 /驗證 /確認記錄表》 《文件更改審批表》 1 目的 通過對服務采購和一般性商品采購實施控制,以確保采購的商品和服務符合規(guī)定的采購要求。 4 工作程序 供應商的評價選擇 供應商分為物資供應商及服務供應商。對應由總經(jīng)理負責實施采購控制的商品和服務的采購,應由行政辦公室根據(jù)《供應商評價報告》,提出書面采購建議。 行政辦公 室進行復核后,交采購人員統(tǒng)一采購。 服務供方的服務質量由服務接受部門負責進行驗收,并由行政辦公室根據(jù)接受服務部門的意見進行監(jiān)督驗收,并做好記錄。 行政辦公室內(nèi)勤根據(jù)各部門填寫的《辦公用品需求單》想領用部門發(fā)放辦公用品,并辦理簽收手續(xù)。 審核組長負責編制內(nèi)部質量審核計劃,并組織實施,編寫審核報告。 例行審核的范圍必需覆蓋公司質量手冊中所有實施條款和部門,并考慮上次內(nèi)部審核的結果,對上次審核中發(fā)生不符合項較嚴重部門安排重點審核。 審核組長負責擬制《內(nèi)部質量審核計劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準后,于審核實施前一周通知受審核部門負責人。 審核使用的文件、表格由行政辦公室負責保管,每次審核前由審核組長領取本次審核所需的材料。 審核員將收集的審核證據(jù)對照審核準則進行分析,對發(fā)現(xiàn)的不符合事項填寫《不合格項報告 》,并由受審核部門負責人簽字認可。 審核組長或其委派的審核員負責措施實施效果的驗證,并將驗證結果填寫在《不合格項報告》中,內(nèi)審所形成的記錄由審核組長匯總后提交管理者代表審閱,并移交行政辦公室保存。 管理者代表每年組織各部門 采用評價的方法 對公司質量管理體系主要過程運 行狀況進行 監(jiān)視 , a 每年年初由管理者代表編制“年度過程監(jiān)視計劃”,確定本年度過程監(jiān)視活動的安排。 服務質量的監(jiān)視和測量 業(yè)務活動的監(jiān)督檢查 各業(yè)務部門按照各業(yè)務管理規(guī)定的內(nèi)容對所屬單位實施監(jiān)督檢查活動, 并保持監(jiān)督查記錄。 5 相關文件 和 記錄 各專業(yè)相關的工作規(guī)程 各專業(yè)相關的作業(yè)指導書 《糾正 /預防措施程序》 《過程能力評價表》 《 月 度檢查表》 《服務質量檢查情況匯總表》 《綜合檢查情況記錄表》 1 目的 確保服務過程 以 及體系運作中的 不合格品 /服務 得到識別和控制,以防止非預期使用和交付,滿足顧客的要求和保證公司的信譽。 總經(jīng)理及管理者代表負責嚴重不合格的處置工作。 c 重大 不合格品 /服務 —— 指與顧客接觸過程中,使顧客受到損失或損害,受到顧客投訴、批評并在社會上造成不良影響,除對責任人做出處置,并向顧客賠禮道歉或賠償損失外,還須消除影響才能糾正的不合格。 d 顧客 對不合格品 /服務 的意見由 接受 部門經(jīng)識別后應做好記錄,并以“ 不合格品 /服務識別處置表”形式通知相關部門。 —— 在檢查中發(fā)現(xiàn)的一般 不合格品 /服務 由檢查部門填寫 《不合格品 /服務 識別和處置表 》, 提出處置意見,由責任部門負責處置。 —— 重大 不合格品 /服務 處置方法可按 條款選擇使用。 各 個 部門對 不合格品 /服務 每月匯總一次,填寫《 不合格品 /服務 統(tǒng)計匯總表》 后,報管理者代表進行服務質量分析,需采取糾正 /預防措施時,按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。 3 職責 行政辦公室是各類數(shù)據(jù)和信息分析的歸口部門,同時審批確定各類數(shù)據(jù)和信息分析的應用場合。 來自黨組織及工會組織的批評、表揚和建議的數(shù)據(jù)和信息。 數(shù)據(jù)和信息的分級和確定 公司級數(shù)據(jù)和信息的控制。 。 。 。 數(shù)據(jù)和信息的分析方法 調查表、排列圖、對策表、因果圖、矩陣圖、控制圖。 ,如需本部門采取改進措施的則按《糾正和預防措施》程序執(zhí)行。 5 相關文 件及記錄 《糾正和預防措施程序》 《數(shù)據(jù)分析報告》 1 目的 對質量管理體系運行及生產(chǎn) /服務實現(xiàn)過程中現(xiàn)存或潛在的不合格原因進行分析,制訂并實施糾正和預防措施,防止問題的發(fā)生或再次發(fā)生,以改進服務質量。 各職能部 門負責其責任范圍內(nèi)糾正和預防措施的落實和實施工作。 不合格責任部門對已出現(xiàn)的不合格進行調查分析并確定產(chǎn)生的原因。 糾正措施的制訂 責任部門在接到糾正 /預防措施表后,根據(jù)不合格的原因制訂相應的糾正措施,并組織實施。 /預防措施表給責任部門,如確定不采取預防措施時,應在《糾正 /預防措施表》中作出說明并記錄評價意見; /預防措施表后應負責制訂預防措施報 管理者代表批準后,組織實施預防措施,完成后應將實施情況填寫在表格中相關欄目內(nèi)。 當糾正 和預防措施引起質量體系文件更改時,則由各相關部門將更改內(nèi)容納入相應 的體系文件中,按《文件控制程序》要求審批和實施。當有客觀證據(jù)證實糾正或預防措施已完成并且是有效的,糾正 /預防措施即予關閉;若糾正和預防措施尚未完成或沒有實際效果,則應組織有關人員進一步深入分析原因,重新制訂措施,并組織實施,直到取得預計效果時才可予以關閉。 預防措施 潛在不合格及其原因的確定 ,如對服務 過程有影響的信息及反饋信息(如評審結果、服務報告、用戶意見調查、投訴記錄等),每季度組織召開服務質量分析會,分析潛在不合格并確定潛在不合格的原因以及可能采取的預防措施。 ,并報管理者代表批準。 不合格的評審 不合格的發(fā)生部門應對已發(fā)生的不合格(包括顧客的抱怨)進行評審,以確定是否需要采取相 應措施,防止類似情況再次發(fā)生。 3 職責 管理者代表負責批準糾正和預防措施。 公司級數(shù)據(jù)和信息的收集與處理 ,并編制數(shù)據(jù)分析報告。 數(shù)據(jù)和信息分析的傳遞和處理 部門級數(shù)據(jù)和信息的收集與處理 、分析工作。 部門級數(shù)據(jù)和信息的收集。 。 。如新聞媒體的批評,上級機關或有關 檢測部門的批評意見。 內(nèi)部來源 來自安全事故方面的數(shù)據(jù)和信息。 4 工作程序 外部來源 來自 顧客方面的數(shù)據(jù)和信息 —— 顧客投訴、顧客“三來”信息(來信、來電、來訪)、顧客批評及顧客表揚。 5 相關文件 和 記錄 《重大 不合格品 /服務 處置報告》 《糾正和預防措施控制程序》 《 不合格品 /服務 識別處置表》 《值班記錄》或《檢查記錄》 《 不合格品 /服務 統(tǒng) 計匯總表》 1 目的 通過確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)信息,以證實質量管理體系的適宜性和有效性,并通過分析、識別,尋求質量管理體系改進機會,為體系持續(xù)改進提供依據(jù)。 采購物品的不合格一般作退貨處置,可在驗證記錄中直接作出處理。 不合格品 /服務 的處置 —— 發(fā)生重大 不合格品 /服務 時,在現(xiàn)場責任人員應立即向部門經(jīng)理報告,并將顧客勸離現(xiàn)場,由部門主管或部門職能部門主管耐心吸取顧客 意見,并與顧客協(xié)商,必要時采取補救措施,爭取顧客諒解,同時向主管經(jīng)理 報告 —— 各部門對接到的重大 不合格品 /服務 的投訴,應由部門負責人向管理者代表或總經(jīng)理報告。 —— 輕微 不合格品 /服務 處置方法可參照本程序 條的 a、 b 條款執(zhí)行。 b 各部門對出現(xiàn)的 不合格品 /服務 的情況及顧客提出的 不合格品 /服務 意見,按 條的規(guī)定識別不合格的類別,并按類別向主管人員報告。 不合格品 /服務 的分類可視其 產(chǎn)品 /服務質量偏離規(guī)定要求的嚴重程度分為以下幾類: a 輕微 不合格品 /服務 —— 指只違反公司內(nèi)部規(guī)定, 未對顧客造成影響,只須改正就可糾正的不合格。 3 職責 管理者代表負責 不合格品 /服務 的歸口管理工作。 服務質量的季度檢查 經(jīng)理室每季度 一次組織各職能部門對 公司各部門的 服務質量進行一次 綜合 檢查,檢查情況記錄在《綜合檢查情況記錄表》中。 c 評價情況填寫在《過程能力評價表》內(nèi),發(fā)現(xiàn)未能達到所策劃的結果時,應采取改進措施,按《糾正 /預防措施程序》執(zhí)行。 2 適用范圍 本程序適用于 QMS 過程與服務質量的監(jiān)視和測量。 審核報告在內(nèi)審完成后 15 天內(nèi)完成,總經(jīng)理批準后發(fā)放至受審核部門。審核組成員在審核前兩天將編制好的檢查清單交審核組長審核。 各部門接到審核計劃后,
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