【總結(jié)】----珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)金品電器有限公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度編號(hào):JPE-MG-01-023修改狀態(tài)/版號(hào):05工作程序
2025-05-25 09:03
【總結(jié)】控制編號(hào):XXXX-XX-XX質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告編制:日期:20XX年XX月XX日批準(zhǔn):日期:20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃表編號(hào):XXXX-XX
2025-08-01 22:11
【總結(jié)】?jī)?nèi)部環(huán)境管理體系審核(第一版)華德國(guó)際認(rèn)證顧問(wèn)有限公司第一章基本術(shù)語(yǔ)第二章ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)第三章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核概論第四章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方法第一章基本術(shù)語(yǔ)一、審核證據(jù)(auditevidence)[定義]ISO14010:1996對(duì)審核證據(jù)的定義是:關(guān)于事實(shí)的可驗(yàn)證的信息、記錄或陳述。注:1、審核證
2025-04-12 12:05
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號(hào):NP403100生效日期:受控編號(hào):密級(jí):秘密版次:修改狀態(tài):總頁(yè)數(shù)10正文7附錄3編
2025-08-23 05:24
【總結(jié)】公司2021年度內(nèi)部審計(jì)總結(jié)報(bào)告根據(jù)總經(jīng)辦部署,財(cái)務(wù)部于今年3月-6月期間,對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?,F(xiàn)將本次審計(jì)的主××要情況匯報(bào)總結(jié)如下:一、本次審計(jì)的主要范圍本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案,對(duì)各分公司2021年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,對(duì)分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中
2024-12-17 12:00
【總結(jié)】論基金管理公司的內(nèi)控體系 近年來(lái),國(guó)內(nèi)基金管理公司的風(fēng)險(xiǎn)控制日益顯示出其重要意義,并近乎成為基金管理公司的第一要?jiǎng)?wù)?;鸸芾砉镜娘L(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)公司管理和基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、測(cè)量、管理和持續(xù)監(jiān)控的過(guò)程。對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制的目的是保護(hù)投資者利益,提高基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平,以取信于市場(chǎng),取信于社會(huì)?! 』鸸芾砉局匀绱藦?qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
2025-04-18 06:10
【總結(jié)】?jī)?nèi)審資料目錄序號(hào)標(biāo)題12009年度內(nèi)審計(jì)劃2內(nèi)部質(zhì)量審核任命書(shū)3第一次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃4
2025-04-07 20:17
【總結(jié)】1目的為確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn),特制訂本程序,以定期或不定期審查質(zhì)量管理體系中各要求事項(xiàng)之實(shí)施狀況是否達(dá)到要求。2適用范圍 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定、事項(xiàng)與實(shí)施部門(mén),皆為審核范圍。3職責(zé)和權(quán)限:審核計(jì)劃的批準(zhǔn),審核結(jié)果之最終承認(rèn)。審核組長(zhǎng):擬定具體的審核計(jì)劃,并主導(dǎo)當(dāng)次的審核全過(guò)程活動(dòng)。:審核之執(zhí)行。:審核后不符合事項(xiàng)的糾正與預(yù)防處理。4術(shù)語(yǔ)
2025-07-09 12:56
【總結(jié)】版次A北京中視紫石文化傳播有限公司程序文件編號(hào):Q/ZS0206修訂狀態(tài)0標(biāo)題:內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁(yè)碼:第1頁(yè)共3頁(yè)1、目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3、職責(zé)。
2025-07-07 13:03
【總結(jié)】********有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào):版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:受控編號(hào):2020
2025-05-12 20:09
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量審核員教程第一章概述(一).質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義:確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。2.質(zhì)量審核活動(dòng)的特點(diǎn):?系統(tǒng)性-正式的、有序的活動(dòng)?獨(dú)立性-審核的獨(dú)立性和公正性3.質(zhì)量審核的內(nèi)容:?質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排
2025-06-17 17:34
【總結(jié)】1目的通過(guò)審核本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過(guò)程的符合性,確保體系、產(chǎn)品、過(guò)程持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,完善和提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果及提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核及過(guò)程審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司體系和過(guò)程內(nèi)部審核的總體組織和規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃、組織審核并形成審核報(bào)告。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品審核工作并形成審核報(bào)告。3.
2025-07-07 12:53
【總結(jié)】----Xx電器集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)指引引言?xún)?nèi)部審計(jì)功能對(duì)于支持xx電器集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")實(shí)現(xiàn)其企業(yè)目標(biāo)起著十分關(guān)鍵的作用。內(nèi)部審計(jì)所扮演的角色是要確保公司擁有適當(dāng)?shù)钠髽I(yè)管治制度,并確保該制度在公司的整個(gè)業(yè)務(wù)體系中能得以有效地執(zhí)行。作為內(nèi)部審計(jì)師,我們還考慮了[美國(guó)內(nèi)部審計(jì)師協(xié)
2025-05-25 20:46
【總結(jié)】----麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃安排表Q/一、審核目的:驗(yàn)證本公司在全面實(shí)施GB/T19001-20xxidtISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和是否具備向第三方申請(qǐng)認(rèn)證的條件。二、審核范圍:GB/T19001-20xxidtISO9001
2025-06-02 08:30
【總結(jié)】相關(guān)條款:條款審核內(nèi)容結(jié)果證 據(jù)×√·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范圍是否適當(dāng),由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé);·文件的編號(hào)、審批、職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定;·文件的使用者能否及時(shí)得到所需的文件;·文件更改涉及的審批權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、作廢文件的處置與更
2025-07-29 22:03