【摘要】?jī)?nèi)部審核控制程序制定:日期審
2025-07-07 14:21
【摘要】----JS/編號(hào):01審核部門:總經(jīng)理審核員:葉挺弟部門經(jīng)理:第1頁共5頁接待人:池小春日期:20xx年04月04日要素內(nèi)
2025-07-13 16:16
【摘要】2023.10.1LGElectronics/品質(zhì)經(jīng)營(yíng)TeamAUDITGr2023年Qplus品質(zhì)保證體系評(píng)價(jià)基準(zhǔn)[海外生產(chǎn)法人用]“D”Type(部品)1/39LGElectronics1/13①法人長(zhǎng)是否了解質(zhì)量Issue及現(xiàn)況()法人長(zhǎng)意見聽取?③品質(zhì)目標(biāo)是
2025-01-06 05:49
【摘要】1)內(nèi)部質(zhì)量審核天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:1755696322)第一章審核總論第二章審核策劃和準(zhǔn)備第三章審核的實(shí)施第四章審核報(bào)告第五章糾正措施第六章審核的跟蹤天馬行空官方博客:;QQ:131
2025-10-07 00:12
【摘要】此資料來自企業(yè)(),大量的管理資料下載內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號(hào):NP403100生效日期:受控編號(hào):密級(jí):秘密版次:修改狀
2025-07-13 19:19
【摘要】?jī)?nèi)部環(huán)境管理體系審核(第一版)第一章基本術(shù)語第二章ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)第三章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核概論第四章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方法廣東博深質(zhì)量管理工程咨詢有限公司第一章基本術(shù)語一、審核證據(jù)(auditevidence)[定義]ISO14010:1996對(duì)審
2025-02-27 16:41
【摘要】?jī)?nèi)部環(huán)境管理體系審核(第一版)第一章基本術(shù)語第二章ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)第三章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核概論第四章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方法第一章基本術(shù)語一、審核證據(jù)(auditevidence)[定義]ISO14010:1996對(duì)審核證據(jù)的定義是:關(guān)于事實(shí)的可驗(yàn)證的信息
2025-01-11 07:19
【摘要】2017年內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告江蘇凱仁運(yùn)輸有限公司2017年07月15日2017年內(nèi)審資料目錄序號(hào)文件資料名稱作者頁數(shù)頁碼備注1內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告2內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃3內(nèi)審計(jì)劃(通知)4內(nèi)審首次會(huì)議
2025-08-02 19:38
2025-01-05 20:54
【摘要】
2025-01-21 16:42
【摘要】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告QR/QP-09-05版本/修改次數(shù):01/00№:001審核目的:1、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的要求。2、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。審核依據(jù):1、ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn);2、本公司的《質(zhì)量手
2025-07-20 11:41
【摘要】?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告編號(hào):CBEA/序號(hào):受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng)審核日期審核依據(jù)審核范圍審核組人員審核過程摘要:審核中發(fā)現(xiàn)問題:審核綜述:(體系運(yùn)行情況評(píng)價(jià))審核結(jié)論:
2025-08-14 22:10
【摘要】發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目2023年10月8日中國(guó)北京北京華融綜合投資公司機(jī)密內(nèi)部評(píng)估和現(xiàn)有戰(zhàn)略診斷總結(jié)報(bào)告完整版2023年10月8日0保密文件、版權(quán)所有北京華融綜合投資公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施方案咨詢項(xiàng)目重要說明本報(bào)告是基于新華信對(duì)華融的內(nèi)部訪談和對(duì)現(xiàn)有內(nèi)
2025-01-07 11:47
【摘要】質(zhì)量體系內(nèi)部審核1范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理2控制目標(biāo)確保對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計(jì)劃地進(jìn)行通過對(duì)公司各部門完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行通過內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的問題,使公司的質(zhì)量管理體系不斷得到完善3主要控制點(diǎn)質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理部提交的年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行
2025-04-07 20:28
2025-06-28 19:00