【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表編號:XWQR07-22受審核部門:總經(jīng)理審核員:審核日期:序號:序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標(biāo)準(zhǔn)條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)
2025-06-30 19:04
【總結(jié)】第1次內(nèi)部審核資料成功還須監(jiān)察完善行動是成功的前提版次:日期:2009年4月批準(zhǔn)審核作成2009年度審核計劃月份部門123456789
2025-08-03 00:42
【總結(jié)】華甲數(shù)碼深圳華甲數(shù)碼有限公司Arlinkpanylimited文件編號:HJ-PM-03-18版本/次:C/1內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼:第1頁共3頁生效日期:2006年12月15日1、目的:本公司通過制定書面化的程序,定期,不定期對質(zhì)
2025-07-09 12:54
【總結(jié)】----珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)金品電器有限公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度編號:JPE-MG-01-023修改狀態(tài)/版號:05工作程序
2025-05-25 09:03
【總結(jié)】控制編號:XXXX-XX-XX質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告編制:日期:20XX年XX月XX日批準(zhǔn):日期:20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃表編號:XXXX-XX
2025-08-01 22:11
【總結(jié)】內(nèi)部環(huán)境管理體系審核(第一版)華德國際認(rèn)證顧問有限公司第一章基本術(shù)語第二章ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要點(diǎn)第三章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核概論第四章內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方法第一章基本術(shù)語一、審核證據(jù)(auditevidence)[定義]ISO14010:1996對審核證據(jù)的定義是:關(guān)于事實(shí)的可驗(yàn)證的信息、記錄或陳述。注:1、審核證
2025-04-12 12:05
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632內(nèi)部質(zhì)量體系審核文件編號:NP403100生效日期:受控編號:密級:秘密版次:修改狀態(tài):總頁數(shù)10正文7附錄3編
2025-08-23 05:24
【總結(jié)】公司2021年度內(nèi)部審計總結(jié)報告根據(jù)總經(jīng)辦部署,財務(wù)部于今年3月-6月期間,對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計。現(xiàn)將本次審計的主××要情況匯報總結(jié)如下:一、本次審計的主要范圍本次內(nèi)部審計按照既定方案,對各分公司2021年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,并重點(diǎn)對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中
2024-12-17 12:00
【總結(jié)】論基金管理公司的內(nèi)控體系 近年來,國內(nèi)基金管理公司的風(fēng)險控制日益顯示出其重要意義,并近乎成為基金管理公司的第一要務(wù)?;鸸芾砉镜娘L(fēng)險控制是對公司管理和基金運(yùn)作中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、測量、管理和持續(xù)監(jiān)控的過程。對各種風(fēng)險進(jìn)行管理和控制的目的是保護(hù)投資者利益,提高基金管理公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營管理水平,以取信于市場,取信于社會?! 』鸸芾砉局匀绱藦?qiáng)調(diào)風(fēng)險
2025-04-18 06:10
【總結(jié)】內(nèi)審資料目錄序號標(biāo)題12009年度內(nèi)審計劃2內(nèi)部質(zhì)量審核任命書3第一次內(nèi)審實(shí)施計劃4
2025-04-07 20:17
【總結(jié)】1目的為確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn),特制訂本程序,以定期或不定期審查質(zhì)量管理體系中各要求事項(xiàng)之實(shí)施狀況是否達(dá)到要求。2適用范圍 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定、事項(xiàng)與實(shí)施部門,皆為審核范圍。3職責(zé)和權(quán)限:審核計劃的批準(zhǔn),審核結(jié)果之最終承認(rèn)。審核組長:擬定具體的審核計劃,并主導(dǎo)當(dāng)次的審核全過程活動。:審核之執(zhí)行。:審核后不符合事項(xiàng)的糾正與預(yù)防處理。4術(shù)語
2025-07-09 12:56
【總結(jié)】版次A北京中視紫石文化傳播有限公司程序文件編號:Q/ZS0206修訂狀態(tài)0標(biāo)題:內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼:第1頁共3頁1、目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3、職責(zé)。
2025-07-07 13:03
【總結(jié)】********有限公司內(nèi)部審核程序文件編號:版次:修改狀態(tài):編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:受控編號:2020
2025-05-12 20:09
【總結(jié)】內(nèi)部質(zhì)量審核員教程第一章概述(一).質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義:確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。2.質(zhì)量審核活動的特點(diǎn):?系統(tǒng)性-正式的、有序的活動?獨(dú)立性-審核的獨(dú)立性和公正性3.質(zhì)量審核的內(nèi)容:?質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排
2025-06-17 17:34
【總結(jié)】1目的通過審核本公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品、過程的符合性,確保體系、產(chǎn)品、過程持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,完善和提高質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果及提高和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍適用于本公司質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核及過程審核。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司體系和過程內(nèi)部審核的總體組織和規(guī)劃,負(fù)責(zé)編制審核計劃、組織審核并形成審核報告。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品審核工作并形成審核報告。3.
2025-07-07 12:53