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工商管理論文-淺談加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制的對策-wenkub

2022-11-23 22:01:04 本頁面
 

【正文】 信息真實(shí)可靠,提高企業(yè)經(jīng)營效率和效果而制定和實(shí)施的控制系統(tǒng)。在全球化背景下,越來越多國家意識(shí) 到,強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的重要性。本文針對目前我國企業(yè)內(nèi)部控制存在的問題,如何依據(jù)《基本規(guī)范》的要求改善和加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)作一些粗淺的探討。現(xiàn)實(shí)中,我國許多企業(yè) 只注重建章建制,根本不考慮本單位的實(shí)際情況,隨意設(shè)計(jì)內(nèi)部控制制度,嚴(yán)重忽略了如何執(zhí)行制度、判斷和報(bào)告制度執(zhí)行的狀況、矯正制度執(zhí)行的偏差等方面,使得內(nèi)部控制制度操作性不足、執(zhí)行力不夠,有效性和完整性缺乏。以上都是在管錢、管物、管帳的內(nèi)控崗位上最容易出現(xiàn)的違紀(jì)現(xiàn)象。一些企業(yè)允許部門經(jīng)理掌握開支一定比例的業(yè)務(wù)費(fèi)用,但未規(guī)定具體的開支范圍,導(dǎo)致一些部門經(jīng)理大手大腳,揮霍浪費(fèi) ;一些企業(yè)對于金額重大、重要性高、技術(shù)性強(qiáng)、影響范圍廣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與事項(xiàng),未實(shí)行集體決策審批或者聯(lián)簽制度,造成單位法人獨(dú)斷專行,導(dǎo)致資金、資產(chǎn)調(diào)度等重大決策失誤?!痘疽?guī)范》于 2020 年 7 月 1 日將率先在上市公司施行,并鼓勵(lì)非上市的其他大中型企業(yè)執(zhí)行。 ,加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)效率。建立、實(shí)施并完善內(nèi)部控制制度是企業(yè)信息真實(shí)、可靠的制度保障,只有領(lǐng)導(dǎo)層高度重視,才能結(jié)合本單位的實(shí)際情況,盡快制定出一套行之有效的內(nèi)部控制制度。因此,在進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部控制制度的同時(shí),應(yīng)注重加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度,并在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)漏洞和問題及時(shí)改進(jìn),且執(zhí)行相應(yīng)的懲罰措 施,以使其發(fā)揮作用。 。授權(quán)批準(zhǔn)控制可以保證企業(yè)既定方針的執(zhí)行和限制濫用職權(quán),起到堵塞漏洞,消除隱患的作用,
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