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借款和費用報銷及審批程序制度-wenkub

2023-06-20 20:57:55 本頁面
 

【正文】 ⑸、財務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長的費用報銷交叉審批。裝卸費、運雜費、倉租費、保險費等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號或出口發(fā)票號并簽名。費用報銷程序費用報銷程序:報銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費用會計編制記賬憑證,由稽核崗位會計復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報銷人支付報銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款須向報銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報銷人領(lǐng)取報銷款項須在記賬憑證上簽字。借支人必須按規(guī)定時限及時結(jié)清備用金,前款不清后款不借。借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財務(wù)部。本制度中所稱費用是指差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、辦公費及其他費用等。希望對各位有幫助。借款和費用報銷及審批程序制度總本制度適用對象為公司總監(jiān)及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費用按實報銷,無出差補貼。管理部門公務(wù)較多的人員可申請實行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金,報銷時可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。1對原始票據(jù)的要求:⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條不予報銷;公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷;⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時,可分行粘貼,不得豎向粘貼。⑷、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),財務(wù)部有權(quán)退回,要求報銷人重新整理。出差補貼標(biāo)準1定義:出差是指公司員工受公司主管負責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補貼、伙食補貼和交通補貼。飛船總監(jiān)硬臥一般地級城市240100交通補貼40480住宿標(biāo)準120505025016060交通補貼20310住宿標(biāo)準803030150四星級無星級公司員工出差無住宿發(fā)票的,按實際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的40%給予補助。2出差人員的交通補貼、伙食補貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計算,即算頭不算尾;住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算。2公司員工隨同主管及以上級人員一同出差,其住宿標(biāo)準可按主管及以上級人員相應(yīng)標(biāo)準執(zhí)行;公司員工
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