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金蝶k3供應(yīng)鏈練習(xí)題-wenkub

2023-04-10 04:47:40 本頁面
 

【正文】 證方式用戶組權(quán)限張華密碼認(rèn)證(不設(shè)密碼)Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)李萍密碼認(rèn)證(不設(shè)密碼)Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目(基礎(chǔ)資料——公共資料——科目)二、設(shè)置核算參數(shù)(初始化——生產(chǎn)管理——核算參數(shù)設(shè)置)再設(shè)置一下工廠日歷 啟用年度:2006年 啟用期間:1期 核算方式:數(shù)量、金額核算 庫存更新控制:單據(jù)保存后立即更新 門店模塊設(shè)置:不啟用門店管理注意:核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改。(憑證字)(三)增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。 (初始化——銷售管理——錄入啟用前期的未核銷銷售出庫單)與倉存管理中的一樣啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng) 供應(yīng)鏈系統(tǒng)日常處理練習(xí)(在供應(yīng)鏈菜單下做)采購管理系統(tǒng)資料:先錄入采購申請單(注:外購入庫單紅字是倉管部開的,退貨單是質(zhì)保部開的) 貨到單未到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗(yàn)申請單入庫單《沒開發(fā)票》采購部人員王健于2006年1月3日向南方公司訂購甲材料1000公斤,單價(jià)20元(不含稅價(jià))。2006年1月11日貨到,當(dāng)日采購部門通知倉庫入庫,倉管人員高起檢驗(yàn)合格后入庫(原材料倉)。 單先到貨后到 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗(yàn)申請單入庫單 增值稅發(fā)票也做采購部人員王健于2006年1月25日向南方公司訂購甲材料100公斤,單價(jià)30元(不含稅價(jià))。 收到部分貨物 采購申請單下推到采購訂單下推到收料通知單采購檢驗(yàn)申請單入庫單(收料通知單不能拆分只有入庫單才能拆分,拆分時(shí)在編輯拆分單據(jù))采購部人員王健于2006年1月6日向強(qiáng)發(fā)公司訂購A、B產(chǎn)品各1000件,單價(jià)各為500、800元(不含稅價(jià))。收到代銷商品時(shí),先放入代管倉。進(jìn)口管理系統(tǒng)資料:一、基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置多級審核。1月30日收到IBM送來的甲材料1000公斤,當(dāng)日入原料倉。 先開票后發(fā)貨 (同1) 銷售發(fā)票沒鉤稽長城公司于2006年1月15日向銷售部銷售人員趙立訂購B產(chǎn)品20件,銷售價(jià)1000元(不含稅價(jià))。 現(xiàn)銷 (不用再做銷售報(bào)價(jià)單—銷售訂單—發(fā)貨通知單)直接做:銷售出庫單(在哪兒鉤稽)—銷售發(fā)票(不能鉤稽)—收款單(沒做)銷售出庫單12006年1月25日天達(dá)公司向銷售員王林購買A產(chǎn)品5件,銷售價(jià)750元(不含稅)。貨物分別在1月28日發(fā)出10件、在1月30日發(fā)出40件。出口管理系統(tǒng)資料:一、基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置多級審核。1月31日到銀行進(jìn)行信用證結(jié)算。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):對主板進(jìn)行安培、電壓的檢驗(yàn)。 恒星公司評估價(jià)格,可以從恒星公司訂購材料。 產(chǎn)品入庫單 倉存管理驗(yàn)收入庫—產(chǎn)品入庫錄入生產(chǎn)部孫晴于2006年1月20日入庫A產(chǎn)品100件,B產(chǎn)品100件。 盤盈、盤虧單企業(yè)于2006年1月30日進(jìn)行倉庫盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存甲材料比賬面多50公斤,A產(chǎn)品比賬面少80件,做盤盈盤虧處理。(自制入庫核算) 企業(yè)2006年1月25日委外加工后物料入庫,確定其成本510元。(材料出庫核算) 計(jì)算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本。分錄為:借:材料采購 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅(發(fā)票稅金) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅(運(yùn)費(fèi)稅金) 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款采購發(fā)票模板設(shè)定為科目來源科目借貸方向金
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