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上海生產企業(yè)出口退稅流程-wenkub

2022-11-02 21:16:34 本頁面
 

【正文】 數據的邏輯關系。 * 前期單證不齊的紅沖方法:在向導第 1步“生成出口貨物沖減明細”中的左邊索引窗口選擇需要沖減的記錄,點擊“沖減出口”按鈕,沖減“當前記錄”并做收齊操作。 如果有進料加工的,先根據企業(yè)加工備案手冊進行錄入,復出口商品代碼為手冊中主要的一種商品代碼。如果其他內容錄入錯誤,只能紅字沖減。在辦理免抵退稅之前,應先持相關資料向主管稅務機關申請辦理退稅登記,并領取《出口企業(yè)退稅登記證》。 二、生產企業(yè)“免 抵退”稅辦理 (一)企業(yè)申報程序及流程 生產企業(yè)在貨物出口并在財務帳上做銷售以后,應及時跟催報關單和核銷單的返回,為保證申報資料的正確性,沒有收到報關單的發(fā)票可以到電子口岸去查詢正確的報關信息,然后進行免抵退數據的采集錄入。 對于有進料加工的必需填寫進料加工登 記手冊號,否則此欄為空。 根據海關進料加工手冊和進口報關單逐筆錄入,進料登記冊號必須為已經登記過的手冊,否則系統(tǒng)會提示“該手冊尚未登記”并不能保存該條記錄。然后再第一步出口貨物明細申報錄入中錄入新的正確的數據。所有字段的輸入是否符合規(guī)則,以及對免抵退計算、單證收齊情況、信息收齊情況、反饋處理情況等進行檢查。 到稅局預審以后,進行“稅務機關反饋信息讀人”和“稅務機關反饋信息處理”,然后進行疑點查詢,根據疑點到相關的進出口明細中進行修改。此表就是根據你交給稅局的增值稅申報表進行錄入,在錄入的時候可以參照下面的數據項目說明,以便正確的反映報表的數據。 如果沒有問題,月底自己到稅局領取反饋盤。 、抵、退稅申報明細表(前期單證收齊) 附件:單證收齊標志為“ B”,報關單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票;單證不齊為“ H”,外匯核銷單;單證不齊 為“ BH”,報關單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票、外匯核銷單。計算方法: FOB 價 =實際外銷成交價 *折算比率。 “免抵退”稅的計算 a、 免抵退稅額的計算 免抵退稅額=出口貨物離岸價外匯人民幣牌價出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額 免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格出口貨物退稅率 免稅購進原材料包括國內購進免稅原材料和進料加工免稅進口料件,其中進料加工免稅進口料件的價格為組成計稅價格。 “免抵退”稅的會計處
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