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5審計工作管理制度(已修改)

2024-09-11 21:17 本頁面
 

【正文】 第 1 頁 共 6 頁 審計工作管理制度 一、總則 第一條為了更好地貫徹執(zhí)行《國務院關于審計工作的暫行規(guī)定》,加強內部審計監(jiān)督和有效地開展內部審計工作,結合我廠具體情況,特制定本條例。 第二條內部審計工作必須同經濟改革相結合,為經濟改革服務。我廠設立的審計機構,實行內部審計監(jiān)督制度。通過審計監(jiān)督,以嚴肅財經紀律,監(jiān)督履行財務責任性,改善企業(yè)經營管理,提高經濟效益,促進企業(yè)改革健康發(fā)展。 第三條遵照審計法規(guī),我廠審計機構在廠長的直接領導下,對全廠的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行系統(tǒng)的審計監(jiān)督,獨立行使內部審計職權。 第四條我廠審計機構和人員本著首先維護國家利益,同時維護本廠合法經濟權益的原則,公允地證實本廠財務履行情況。 第五條我廠的審計業(yè)務受總公司審計室領導,同時受地方國家審計機關的指導,向廠領導負責并報告工作。 二、審計工作的任務 第六條監(jiān)督檢查我廠財務、運銷、物資、勞資、計劃等經營管理部門及各單位貫徹執(zhí)行國家方針、政策、 法令和財經制度的情況,以促進部門、單位嚴格遵守財經法紀,堅持社會主義經營方向。 第 2
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