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5審計工作管理制度(文件)

2024-09-11 21:17 上一頁面

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【正文】 共 6 頁 理的正確性、 真實性、合法性進行審計監(jiān)督。根據(jù)國家和上級有關規(guī)定,制度內(nèi)部審計制度和實施細則,建立工作制度和檔案制度。被審單位應提供必要的工作條件。審計報告應征求被審計人或有關單位簽章的證明材料或其他說明材料。 第十八條審計結論和通知下達后,審計部門應督促被審單位和有關部門執(zhí)行。復審期間,原審結論和決定照常執(zhí)行。被審單位和有關人員,必須認真配合,不得設置任何障礙。 獨立核算的單位審計機構的設置,根據(jù)實際情況確定,但必須有專人負責審計工作。必要時可聘請外部特邀人員進行專題審計或專案審計。本條例由審計室負責解釋和修訂。 第 6 頁 共 6 頁 第二十九條本條例適用于廠內(nèi),并報總公司審計室備案。 第二十六條審計機構的負責人員按干 部管理權限的規(guī)定任免。 第二十三條有 權向上級審計機關反映或報告本廠重大事項的情況和問題。有關單位必須如實提供,不提拒絕、隱匿和銷毀。如對結論和決定有異議,可在十五日內(nèi)向上一級審計部門申請復審。 第十七條審計報告報送廠領導審定,重大事項審計報告須經(jīng)上級審計部門審計審定。 第十六條審計終結階段,應對審計事項和結果提出
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