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5審計工作管理制度(存儲版)

2024-09-11 21:17上一頁面

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【正文】 方案,指定項目負(fù)責(zé)人和參加審計的人員名單。 第十七條審計報告報送廠領(lǐng)導(dǎo)審定,重大事項審計報告須經(jīng)上級審計部門審計審定。有關(guān)單位必須如實提供,不提拒絕、隱匿和銷毀。 第二十六條審計機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人員按干 部管理權(quán)限的規(guī)定任免。本條例由審計室負(fù)責(zé)解釋和修訂。 獨立核算的單位審計機(jī)構(gòu)的設(shè)置,根據(jù)實際情況確定,但必須有專人負(fù)責(zé)審計工作。復(fù)審期間,原審結(jié)論和決定照常執(zhí)行。審計報告應(yīng)征求被審計人或有關(guān)單位簽章的證明材料或其他說明材料。根據(jù)國家和上級有關(guān)規(guī)定,制度內(nèi)部審計制度和實施細(xì)則,建立工作制度和檔案制度。 建立一套適合于企業(yè)生產(chǎn)特點的成本會計制度。 第三條遵照審計法規(guī),我廠審計機(jī)構(gòu)在廠長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,對全廠的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益性進(jìn)行系統(tǒng)的審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)。通過審計監(jiān)督,以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,監(jiān)督履行財務(wù)責(zé)任性,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)企業(yè)改革健康發(fā)展。 所有業(yè)務(wù)處理 必須程序化、制度化。 第十二條向廠部領(lǐng)導(dǎo)和總公司審計室編報工作計劃,報送報表和工作報告。報告應(yīng)附有經(jīng)過被調(diào)查人或有關(guān)單位簽章的證明材料或其他說 第 4 頁
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