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5審計工作管理制度-全文預覽

2024-09-11 21:17 上一頁面

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【正文】 審計報告。 第十四條審計前的準備工作;確定審計對象(或被審單位),制定審計方案,指定項目負責人和參加審計的人員名單。 第十一條參加本廠研究經(jīng)營方針和改進經(jīng)營管理工作的會議,參與 研究重要規(guī)章、制度的制定。 根據(jù)廠內(nèi)經(jīng)濟責任制,作出衡量、考核成績和效果的標準。 所有實物財產(chǎn),要有專人負責保管、保養(yǎng)、維修,以提高使用效率,保證財物安全。 第五條我廠的審計業(yè)務(wù)受總公司審計室領(lǐng)導,同時受地方國家審計機關(guān)的指導,向廠領(lǐng)導負責并報告工作。我廠設(shè)立的審計機構(gòu),實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度。 第二條內(nèi)部審計工作必須同經(jīng)濟改革相結(jié)合,為經(jīng)濟改革服務(wù)。 第四條我廠審計機構(gòu)和人員本著首先維護國家利益,同時維護本廠合法經(jīng)濟權(quán)益的原則,公允地證實本廠財務(wù)履行情況。 所有原始憑證必須連續(xù)編號,順序控制使用,領(lǐng)用空白憑證必須辦理簽證手續(xù)并予核對。 審計人員調(diào)動或輪訓時必須辦理交接手續(xù),并作出交接記錄,簽證備查,實行監(jiān)交制度。 第十條對侵占國家資財、行賄受賄、營私舞弊、貪污盜竊、挪用公款、投機倒把等重大經(jīng)濟案件以及嚴重損失浪費行為,會同有關(guān)部門進
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