【總結】××集團公司能源審計報告(案例)二○○六年十一月94/95摘要按照國家發(fā)展改革委等部門《關于印發(fā)千家企業(yè)節(jié)能行動實施方案的通知》(發(fā)改環(huán)資[2006]571號)的文件要求,為全面了解××集團公司的能源管理水平及用能狀況、排
2025-05-29 22:03
【總結】n更多企業(yè)學院:《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學院》46套講座+6020份資料?《國學智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓學院》77套講座+324份資料
2025-08-02 19:59
【總結】第一篇:集團公司內(nèi)部審計報告 針對2012年至——2013年4月份度內(nèi)控審計反饋 審計時間:2013年4月14日-2013年4月16日審計重點:賬務處理的規(guī)范性、經(jīng)濟業(yè)務的真實性 審計結果:通過...
2024-10-14 05:01
【總結】集團內(nèi)部審計制度1集團公司內(nèi)部審計制度第1章總則第1條為了規(guī)范集團公司的經(jīng)營管理,加強內(nèi)部控制與審計監(jiān)督,保障公司財產(chǎn)物資的安全、完整,保證經(jīng)營目標的順利實現(xiàn),為公司各級管理部門使用客觀、真實、有效的經(jīng)營管理信息提供合理保障,保證各部門、各單位的經(jīng)營活動按照集團公司的經(jīng)營方針、政策進行,降低經(jīng)營管理風險,提高
2024-10-13 09:45
【總結】集團公司考核制度集團集團公司考核制度第一條適用范圍本制度適用于集團公司除總經(jīng)理以外的全體員工。第二條考核目的通過考核反映集團公司員工的職責履行情況,為員工季度獎、年終獎、工資晉級、培訓和職務調(diào)整提供依據(jù),激勵員工積極努力完成工作任務。第三條考核原則(一)務實適用原則。(二)職責導向考核原則。(三
2025-04-09 11:02
【總結】-2020*****有限公司采購規(guī)范本《采購手冊》經(jīng)批準人批準后生效。批準人(總經(jīng)理):日期:2020年5月1日采購規(guī)范1目錄第1章說明
2024-11-08 17:47
【總結】......**集團公司內(nèi)部審計基本制度第一章 總則第一條 為規(guī)范**集團公司內(nèi)部審計工作,強化公司內(nèi)部控制、保護公司資產(chǎn)的安全完整、改善公司經(jīng)營管理、提高公司經(jīng)營效率、切實維護投資者的利益等方面的作用,保證公司內(nèi)部控制的有效實施,根據(jù)中華人民共
2025-04-18 05:16
【總結】第一篇:太平洋集團公司內(nèi)部審計管理制度 太平洋集團公司內(nèi)部審計管理制度 第1章總則 第1條為了加強公司內(nèi)部審計監(jiān)督,完善內(nèi)部控制,保證公司財產(chǎn)的安全和經(jīng)濟活動的合法性、真實性、效益性,提高經(jīng)濟效...
2024-10-13 10:49
【總結】規(guī)章制度管理通則文件編號總辦【規(guī)程】0016秘密等級秘密版本號實施日期緊急程度緊急第1頁共7頁規(guī)章制度通則第一章總則第一條為了規(guī)范公司管理工作,保證規(guī)章制度的質(zhì)量,加強公司內(nèi)控并完善公司治理程序,防范法律風險,根據(jù)有關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定,結合公司實際制定本通則。第二條本通則所稱規(guī)章制度,是指公司制定和印發(fā)的適用于公司各
2025-04-16 22:02
【總結】芐芑芓芔芕芖薌芘芚芛蕪芝芞芟芠芡芢芣芤芥蘆芧芨芩芪芫芬芭芮芰芲芳芴芵芶芷蕓芺芻芼芽芾芿蓯苀芿苂苃芐苅苆葦藶苉苊莧萇蒼苧蘇苐苑苒苓苕苖苘苙苚苜苝苞苠苡苢苣苤苧苨苩苪苫苬苭苮苰苲苳苴苵苶苷苸苺苻苼苽苾苿茀茁范茄茆茇茈茉茊茋茌茍莖蘢茐蔦茒茓塋煢茖茗茘茙茚茛茜茝茞茟茠茡茢茣茤茥茦繭茨茩茪茬茭茮茯茰茱茳茵茶茷茸茹茺茻茼茽茾茿荀荁荂荃荄荅荇荈荊荋荌荍荎荏薦荑荒荓荔荕荖荗荘荙莢蕘蓽荝蕎薈薺蕩荢榮葷滎犖熒蕁
2025-08-14 12:08
【總結】第一篇:集團公司行政制度 科匯集團有限公司行政管理規(guī)定 辦公行政管理制度 總公司辦公管理制度 第一章總則 第一條為使科匯集團有限公司系統(tǒng)的辦公工作實現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化,迸一步加強管理和...
2024-10-13 17:52
【總結】集團公司HSE試點制度介紹?歡迎?自我介紹?緊急警報和逃生出口?安全提示?行包靠墻放?坐時5點著地?課堂基本要求?手機靜音?守時(團隊)?參與,關注課程、積極發(fā)言安全經(jīng)驗分享目錄一、HSE管理體系現(xiàn)狀二、健全完
2025-02-21 21:10
【總結】福建玉祥集團有限公司內(nèi)部審計所需提供資料一、目的:本規(guī)定對集團內(nèi)部審計所需資料做出規(guī)定,以保障集團內(nèi)部審計工作得以順利進行。二、范圍:凡獨立核算的本集團各分公司、子公司皆屬之。三、所需提供資料明細列示如下:截止日6/30截止日9/30期末(一)一般資料:、資產(chǎn)負債表及損益表333(如租賃合約、工程合約、融
2025-06-25 11:56
【總結】1集團公司子公司管理制度第一章總則第一條為加強集團公司對子公司的管理,確保子公司規(guī)范、高效、有序的運作,促進子公司健康發(fā)展,提高集團公司整體資產(chǎn)的運營質(zhì)量,維護集團公司及其投資者的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《集團公司章程》,特制定本制度。
2024-12-15 03:42
【總結】----母子公司管控體系制度匯編之五寧波天漢控股集團股份有限公司審計稽核管控制度與操作流程服務單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年八月天漢集團審計稽核管控制度與操作流程目錄第
2025-05-30 09:45