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公司企業(yè)內(nèi)部審計制度(已改無錯字)

2024-09-28 19 本頁面
  

【正文】 告、審計意見書七天內(nèi)公司企業(yè)內(nèi)部審計制度第2頁 向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當及時處理,在領(lǐng)導(dǎo)未做出處理意見前,必須執(zhí)行審計意見的審計決定。 第四章審計種類和方式 第十一條內(nèi)部審計種類 (一)財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收支的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。 (二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經(jīng)紀律問題進行審計查處。 (三)專項審計。包括。 管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計; 效益審計。在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上,對其經(jīng)濟活動的效益性、合理性進行審計。 任期審計。對被審單位負責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進行審計。 審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。 第五章審計機構(gòu)和人員 第十二條公司設(shè)立獨立審計機構(gòu),配備專職審計人員,在總會計師的直接領(lǐng)導(dǎo)下,獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán),對董事會負責(zé)并報告工作。同時,接受上級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 第十三條審計人員應(yīng)當具備必要的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。其專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格至少是會計師或按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)審人員在企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)職務(wù)資格的確認和公開聘任,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十四條內(nèi)部審計人員應(yīng)當依法審計,忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽職守。內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)受法律保護,任何組織和個人不得打擊報復(fù)
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