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正文內(nèi)容

機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)-閱讀頁(yè)

2025-07-11 17:03本頁(yè)面
  

【正文】 代碼(用于產(chǎn)品上)、嘜頭(用于外包裝紙、 木箱上)、樁腳卡(用于存放地)、封志(用于集 裝箱); 服務(wù):代號(hào)、編碼(用于信函、合約和部分單證)、進(jìn) 出口履約進(jìn)程卡、附件等 A、凡需檢查、復(fù)核的單證和其他服務(wù)項(xiàng)目,均須進(jìn)行 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí); B、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分待驗(yàn)、合格和不合格三大類。 D、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格執(zhí)行《不符合管理程序》。F、服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)若在電腦管理系統(tǒng)運(yùn)行,合格或經(jīng)審 批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理;待驗(yàn)或不合格作退還處 理。記錄中注明負(fù)責(zé)合 格放行的檢驗(yàn)或驗(yàn)證部門及人員。 D、標(biāo)識(shí)及記錄由有關(guān)部門存檔。 公司建立相應(yīng)之書面程序《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》, 以確保從標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等內(nèi)部流程及 最終產(chǎn)品的交付、運(yùn)送,皆符合客戶的需求。范圍: 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門和過(guò)程。內(nèi)容: 則 公司規(guī)定、計(jì)劃及執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控所需的活動(dòng),通過(guò)需 求的鑒定證實(shí)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)的符合性。 公司通過(guò)客戶滿意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶要求的感 覺(jué)程度,以作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效的考核指標(biāo) 之一。 公司依據(jù)《內(nèi)部審核管理程序》的規(guī)定實(shí)施定期性 的內(nèi)部質(zhì)量審核,應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門,用 來(lái)判斷: A、 質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計(jì)劃安排和 質(zhì)量管理體系要求及ISO9001(2000 版)國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)的要求; B、 質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持。 b. 審核小組成員由各部門指派適當(dāng)且經(jīng)過(guò)鑒定 的合格人員擔(dān)任,經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。 c. 受審核部門主管必須指定專人負(fù)責(zé)陪同參與 審核該區(qū)域,準(zhǔn)備相關(guān)文件。 e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)《改進(jìn)管理程序》對(duì)不符 合事項(xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。 公司通過(guò)《進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程及服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視管理 程序》、各部門《服務(wù)說(shuō)明書》的規(guī)定對(duì)滿足顧客要求 所必需的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視,證實(shí)過(guò)程是否持續(xù) 地滿足預(yù)期目的的能力。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》, 對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的檢查(檢驗(yàn))或驗(yàn)證進(jìn)行控制。 A、對(duì)購(gòu)進(jìn)的出口商品、原輔材料(包括客戶提 供的產(chǎn)品)和進(jìn)口商品,必須按合同規(guī)定要 求進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn); B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購(gòu),由供方按合同要 求對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn); C、進(jìn)口商品到岸后,由用戶按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn) 貨或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn);D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀證 據(jù),進(jìn)行驗(yàn)證。 A、對(duì)出口商品,在最后發(fā)運(yùn)前,屬法檢商品需 要報(bào)驗(yàn),由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn);B、對(duì)所有待發(fā)運(yùn)的商品,均要對(duì)照發(fā)運(yùn)要求進(jìn) 行最終檢驗(yàn)或驗(yàn)證; C、對(duì)進(jìn)口商品,要完成進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證以后, 才能交付; D、進(jìn)口商品,如因用戶急需,在未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn) 證,或者雖經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件 未齊或未得到認(rèn)可前,提前提貨,必須與用 戶以書面形式規(guī)定,在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證圓滿 完成前不得投入使用。 B、各崗位對(duì)崗位工作質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢,發(fā)現(xiàn)不符 合,要求及時(shí)糾正,經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)合格,進(jìn)入本道環(huán) 節(jié)。 D、凡對(duì)外(包括客戶)發(fā)出的和各種票據(jù)、單證、材 料,均必需進(jìn)行最終檢驗(yàn),達(dá)到合同規(guī)定的要求。特殊情況,必須得到公司 主管總經(jīng)理批準(zhǔn),必要時(shí),得到客戶的批準(zhǔn)。 ,執(zhí)行《不合格 控制程序》,經(jīng)返修的產(chǎn)品和修正的單證必須經(jīng) 過(guò)重新檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 公司依據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易《不符合管理程序》的規(guī)定明確處 置不符合項(xiàng)的職責(zé)和權(quán)限,并對(duì)不符合服務(wù)加以識(shí)別與控制, 以避免非預(yù)期使用或交付。 公司應(yīng)保留不符合服務(wù)處理的所有記錄,包括批準(zhǔn) 的讓步接受記錄。 應(yīng)該對(duì)進(jìn)行理賠、索賠的服務(wù), 確保其符合規(guī)定的要求。 公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析管理程序》收集和分析質(zhì)量管理體 系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的適當(dāng)?shù)馁Y料(包括由測(cè)量與監(jiān)視活動(dòng)及 其他關(guān)聯(lián)來(lái)源而產(chǎn)生的資料),以確定質(zhì)量管理體系的適宜 性和有效性,并鑒定改進(jìn)的機(jī)會(huì)所在。 公司依據(jù)《改進(jìn)管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序,對(duì)已 有之不符合現(xiàn)象(包括客戶抱怨)予以鑒別,分析不符 合原因,提出并評(píng)估為確保不符合現(xiàn)象不再發(fā)生所采取 的措施,確定和實(shí)施所需的糾正措施,記錄糾正措施實(shí) 施的結(jié)果,審核評(píng)審所采取的糾正措施。質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配要素號(hào) 職能部門要素名稱總經(jīng)理室行政部商務(wù)部銷售部市場(chǎng)服務(wù)部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量管理體系☆△△△△△4.2.3文件的控制☆△△△△4.2.4記錄的控制☆△△△△5.1管理承諾☆△△△△△5.2以客戶為中心☆△△△△△5.3質(zhì)量方針☆△△△△△5.4策劃☆△△△△△5.5.1職責(zé)、權(quán)限和溝通☆△△△△△5.6管理評(píng)審☆△△△△△6.1資源提供☆△△△△△6.2人力資源☆△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施☆△△△△6.4工作環(huán)境☆△△△△7.1貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的策劃△☆△△△7.2與客戶有關(guān)的過(guò)程△☆△△7.4采購(gòu)☆△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供☆△△△8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則☆△△△△8.2.1客戶滿意☆△△△△8.2.2內(nèi)部審核☆△△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆△△△8.3不合格品的控制☆△△△8.4數(shù)據(jù)分析☆△△△△8.5改進(jìn)☆△△△△34 /
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