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正文內(nèi)容

綜合倉庫物資出入庫管理規(guī)定-在線瀏覽

2024-10-21 12:55本頁面
  

【正文】 、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者,罰款300元;(三)玩忽職守或擅自改變工作方法,使公司遭受損失者,罰款500元。,才能交單領(lǐng)料。,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。、數(shù)量發(fā)放,不允許無計(jì)劃發(fā)放,不允許超數(shù)量發(fā)放。,出庫不得退換。,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。,校對(duì)物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。,對(duì)照物資的月度采購計(jì)劃或追加(急)計(jì)劃。,核實(shí)運(yùn)到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求,凡是倉庫能檢驗(yàn)的(外包裝、合格證等),由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn);凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗(yàn)的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn),保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行入庫。、配件進(jìn)入公司后,由設(shè)備管理處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄,注明合格的給予入庫,不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理;對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。,由成品控制處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄,注明合格的給予入庫,不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理;對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長(zhǎng)簽字認(rèn)可后方可入庫。,由項(xiàng)目小組專項(xiàng)技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄,注明合格的給予入庫,不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國(guó)際貿(mào)易處進(jìn)口處作退貨處理;對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認(rèn)可后方可入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理;對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)供第三篇:倉庫出入庫管理規(guī)定倉庫物料出入庫管理規(guī)定、銷(出)、存各項(xiàng)數(shù)據(jù)能清晰,保證物流順暢、規(guī)范。: 由公司叉車司機(jī)或外部送貨司機(jī)通知保管員接收來料(保管員電話張貼于成品出貨區(qū)),及經(jīng)質(zhì)檢查驗(yàn)后,方可通知力工卸貨?!秱}庫臺(tái)帳》,做到帳、物、卡一致。 確認(rèn)無誤后,將物料放入庫房規(guī)定位置。 原板材出庫,通知保管員取料;同時(shí)填寫《材料出庫單》,將料發(fā)給車間。,須知會(huì)保管員;禁止私自到材料區(qū)取料,違者進(jìn)行相應(yīng)處罰。,臨時(shí)指定人員也可,嚴(yán)格控制物資出庫。 成品入庫 車間生產(chǎn)完工產(chǎn)品,必須及時(shí)通知質(zhì)檢和保管員辦理入庫手續(xù),避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。 雙方確認(rèn)完成后,在移交單上簽字。 保管員及時(shí)對(duì)入庫產(chǎn)品作好相關(guān)記錄。二、本制度所指的原材料(以下簡(jiǎn)稱原材料)包括:各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。三、所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃,由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購。四、入庫程序:原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。辦公室日常工作所需的辦公用具用品經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。對(duì)各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。對(duì)以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。九、倉庫定期(一般為每月)對(duì)倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存,如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合,尤其是對(duì)特殊物料,各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。第五篇:倉庫出入庫管理規(guī)定倉庫出入庫管理規(guī)定范文3篇一、物品入庫有關(guān)制度:(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員逐件交接。(二)對(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。(四)物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。(六)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。(八)做好防火、
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