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風險控制內(nèi)部管理制度-在線瀏覽

2024-12-08 08:54本頁面
  

【正文】 條 建立投資項目執(zhí)行程序。 項目實施過程中由投資管理部實時監(jiān)督項目程序運行狀況 ,及時提出問題解決方案。 第七條 對外投資不得超過公司上年末凈資 產(chǎn)的 50%。 第三章 融資風險控制 第九條 公司通過發(fā)行新股、債券、配股以及銀行貸款、拆借等方式進行融資時 ,要加強由此產(chǎn)生的風險控制。 第十一條 資金集中調(diào)度使用 ,避免分散使用而增加不必要的資金成本。 第十三條 加強應收賬款回 收的各項責任制度及稅務籌劃方案 ,盡可能地盤活各項資產(chǎn) ,以盡最大可能提高公司內(nèi)部融資能力。不得為信用等級 低、資信狀況差的虧損企業(yè)進行擔保 。 擔保金額不得高于被擔保人注冊資本的 1/3。 第五章 日常經(jīng)營風險控制 第十七條 應收賬款風 險控制。 (二 ) 加強對應收賬款的監(jiān)控。如發(fā)生應收賬款無法收回的風險 , 根據(jù)考核結果對責任人和經(jīng)辦人進行相應處罰。 (四 ) 建立客戶檔案 ,對客戶信用進行評級。 (一 ) 建立嚴格細致的庫房管理制度和責任人制度。 (三 )
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