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正文內(nèi)容

財務(wù)預(yù)算管理審計辦法-展示頁

2024-12-27 05:46本頁面
  

【正文】 門和所屬單位職責(zé)分工的明 確性、協(xié)作配合的密切性和內(nèi)部控制的制衡性。 第八條 財務(wù)預(yù)算管理組織體系審計 (一)審查預(yù)算管理決策機構(gòu)的組織健全性;決策程序的科學(xué)性;決策的正確、合規(guī)性。 審核財務(wù)預(yù)算的決策、編制、執(zhí)行、考核等管理方面是否遵循遵紀守法、集中統(tǒng)一、講求效益、綜合平衡、制約監(jiān)督原則。 第二章 財務(wù)預(yù)算管理審計內(nèi)容 第五條 財務(wù)預(yù)算管理審計就是對公司本部及所屬各單位財務(wù)預(yù)算管理情況,包括預(yù)算管理原則、預(yù)算控制機制、預(yù)算管理組織體系、預(yù)算的編制、審查、審批、執(zhí)行、調(diào)整、分析和考核等方面進行全方位、全過程的審計,重點是對預(yù)算編制、執(zhí)行及結(jié)果的審計評價和監(jiān)督。 第三條 財務(wù)預(yù)算管理審計,是內(nèi)部審計部門在上一級審計部門的指導(dǎo)下依法對公司預(yù)算管理的真實性、合法 性、效益性進行的審計監(jiān)督。財務(wù)預(yù)算管理審計辦法 財務(wù)預(yù)算管理審計辦法 第一章 總則 第一條 為加強企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理,促進財務(wù)預(yù)算的合理、準確,規(guī)范和有效控制財務(wù)收支,保證企業(yè)財務(wù)預(yù)算的貫徹執(zhí)行,保障企業(yè)經(jīng)營方針的執(zhí)行和經(jīng)營目標的實現(xiàn),根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《公司關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》結(jié)合公司實際情況,特制定本辦法。 第二條 財務(wù)預(yù)算管理審計應(yīng)以遵守國家的法律法規(guī)和公司預(yù)算管理規(guī)定為原則,以維護公司的整體利益為出發(fā)點。 第四條 本辦法適用于公司各預(yù)算單位、部門及所屬子、分公司。 第六條 財務(wù)預(yù)算管理原則審計。 第七條 財務(wù)預(yù)算控制機制審計 (一)審查財務(wù)預(yù)算控制制度的健全性,公司的各項經(jīng)營活動應(yīng)全部納入預(yù)算管理,預(yù)算管理程序應(yīng)符合內(nèi)部控制制度的要求; (二)審查各歸口管理部門、所屬單位預(yù)算管理目標、任務(wù)的明確性和預(yù)算控制措施的可行性。 (二)審查作為預(yù)算管理協(xié)調(diào)機構(gòu)的預(yù)算管理委員會的組織健全性;職責(zé)和權(quán)限的明確性;管
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