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離任審計報告-展示頁

2024-11-09 07:50本頁面
  

【正文】 執(zhí)行未結(jié)案件18件,金額523萬元。分別增加了31636萬元,增長52;增加31880萬元,增長65實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展,縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。三、主要經(jīng)營業(yè)績(一)樹立存款是“第一要務(wù)”的理念,促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。二、人員機(jī)構(gòu)情況該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門。二、業(yè)務(wù)范圍審計時限為20XX年11月至20XX年9月,本次重點(diǎn)審計了20XX年1月至20XX年9月,該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)方面的情況,并按照審計內(nèi)容和要求,采取召開支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式,對有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計認(rèn)定?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下: 審計范圍一、抽查機(jī)構(gòu)本次審計嚴(yán)格按照《中國農(nóng)業(yè)銀行行長責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計結(jié)論通過審計,我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實(shí),具有一定的經(jīng)營管理能力,雖存在上述兩種不足之處,但不影響崗位變動。三、內(nèi)控管理方面一是查庫制度堅持不到位。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題:一、貸款管理方面主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。20XX年8月底,該社存款只有13104萬元,2001年底、2002年底分別達(dá)到13361萬元、13692萬元,到2015年底,達(dá)到13878萬元,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢,任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元,增幅294%。三、存款方面確立“存款立社”的經(jīng)營理念。一是抓好貸款的營銷,做好支農(nóng)貸款投放工作,任期內(nèi)共投放貸款近400萬元,有力地支持了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;二是狠抓不良貸款盤活清收工作,如落實(shí)信貸員崗位責(zé)任制,列出重點(diǎn)跟蹤對象,采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施,對釘子戶及時起訴,收到一定的效果;三是積極配合縣“清收工作組”,加強(qiáng)對不良貸款清收力度,如初任職時,該社貸款余額7683萬元,不良貸款余額就占5319萬元,不良率達(dá)到843%,2001年底下降到708%,2002年底下降到70、98%,到2015年底下降為616%,并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭,任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元,不良率下降27%,逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,提高了整體經(jīng)營效益。一是積極開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動,以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的能力;二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求,落實(shí)安全防范責(zé)任制,如于每年年初同全體員工簽訂《安全責(zé)任書》,確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí);三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求,進(jìn)行整改,進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。業(yè)務(wù)熟悉,處事穩(wěn)妥,思路清晰,工作扎實(shí),具有一定的經(jīng)營管理能力,任期內(nèi)能較好履行自己的崗位職責(zé)。審計組調(diào)閱了xxx社自20XX年9月至20XX年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料,重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營管理情況。審計范圍?,F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下:審計對象的基本情況及審計范圍 ***同志的基本情況***同志,男,1979年9月出生,漢族,中共黨員,大專畢業(yè),助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱;1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行,1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社,任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任,20XX年9月任**社主任至今。自2000年9月至2015年12月近3年多來的工作業(yè)績,采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。 尚 審計情況 已付款 掛賬賬戶 欠款金額5附件一: 附件二:資產(chǎn)負(fù)債表(匯總); 收入支出表(匯總);附件三:基金變動情況表; 附件四:固定資產(chǎn)增減變動情況表。元。元。元。元。元。八、我們在審計中關(guān)注的其他事項(xiàng)(一)2002 年 5 月至 2007 年 12 月固定資產(chǎn)增減情況如下: 2002 年 5 月至 2007 年 12 月固定資產(chǎn)共計增加 元。在財務(wù)管理、藥品及物品采購和管理方面有一套設(shè)計合理的內(nèi)部控制制 度,并且基本能夠按照內(nèi)部控制制度要求執(zhí)行。二、審計程序2011年2月27日,衛(wèi)生局任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議,下發(fā)《局直單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計通知書》濟(jì)衛(wèi)審函[2010]第5號文件,正式開始尚 1管理和使用方面(三)國有資產(chǎn)的管理、使用方面盤盈盤虧情況未在帳房屋建筑物的情況車輛實(shí)際所有權(quán)人與機(jī)動車行駛證明載明的所有權(quán)人不一致的情況(四)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況方面七、審計意見 通過審計,我們認(rèn)為 2002 年 5 月 1 日至 2007 年末尚衍寅院長在任期間,除上述問題 外,會計核算和財務(wù)管理符合《事業(yè)單位會計準(zhǔn)則》和《事業(yè)單位會計制度》以及相關(guān)制 度的規(guī)定。一、審計依據(jù)(一)中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則;(二)事業(yè)單位會計準(zhǔn)則和《事業(yè)單位會計制度》;(三)中辦發(fā)[1999]20號文《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》;(四)濟(jì)南市衛(wèi)生局濟(jì)衛(wèi)規(guī)財發(fā)[2008]4號文《關(guān)于對局直單位主要領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的實(shí)施意見》;(五)2002年5月1日至2010年12月31日財務(wù)報表財務(wù)賬簿、憑證及相關(guān)資料。第一篇:離任審計報告.山東正華會計師事務(wù)所有限公司 ShanDong ZhengHua Certified Public Accountants Co.,LTD(20)正華專審字第號關(guān)于離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告:我們接受委托,對任職期間2002年5月1日至2010年12月31日的財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況和決算上報情況;專項(xiàng)資金的管理和使用情況;國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況;財政收支、財務(wù)收支的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況;財務(wù)收支是否符合民主決策程序等方面進(jìn)行審計。審計工作所提供資料的真實(shí)性和完整性是管理當(dāng)局的責(zé)任,我們的責(zé)任是在對該單位所提供資料實(shí)施審計工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計意見。(六)其他相關(guān)文件。資產(chǎn)管理制度健全,執(zhí)行情況較好,資產(chǎn)狀況良好,無不良資產(chǎn),國有資產(chǎn)處 于保值增值狀態(tài)。各項(xiàng)支出均有單位負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人、經(jīng)手人簽字。4其中:通過政府采購的有 通過網(wǎng)上采購的有 醫(yī)院自行采購的有 無償調(diào)入的有 元。元。其他增加(新建車庫、調(diào)帳、接受捐贈等)2002 年 5 月至 2007 年 12 月固定資產(chǎn)共計減少 其中: 經(jīng)過上級主管部門批準(zhǔn)報廢的有 上級主管部門無償調(diào)撥的有 自行處理的有 其他減少(調(diào)帳)元。元。元。(二)2002 年 5 月至 2007 年 12 月大額裝修、裝飾、維修、改良等工程支出共計 其外審、內(nèi)審、付款情況如下: 項(xiàng)目名稱及承建 單位 審定值元。山東正華會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師:中國注冊會計師:中國濟(jì)南二○○八年四月九日6第二篇:2015離任審計報告2015離任審計報告第1篇:離任審計報告根據(jù)xxx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計建議書》人字(2015)第3號,按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求,縣聯(lián)社組成*人審計組,于2015年3月22日至3月27日,對xxx社主任x同志進(jìn)行了離任審計。問:即于2015年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷;聽:即于2015年3月22日下午召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告;談:即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談,對該同志述職報告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價;查:即對x同志自2000年9月至2015年12月期間,所負(fù)責(zé)的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情況,查閱了自2000年9月至2015年12月,有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等,并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與x同志交換了意見。**信用社基本情況**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個,分社1個,儲蓄所1個,共有正式員工126人,其中在崗職工117人,退休職工5人,內(nèi)退職工2人,病退職工2人,截止2015年12月底,各項(xiàng)存款14220萬元,其中活期存款11673萬元,定期存款2547萬元;各項(xiàng)貸款12967萬元,其中不良貸款1963萬元,不良率為616%;固定資產(chǎn)余額1155萬元;歷年累虧損1059萬元。本次審計對x同志負(fù)責(zé)隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進(jìn)行了全面審計,并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。審計的總體評價***同志在任職期間,能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針政策,努力實(shí)踐報告“三個代表”的重要思想,始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面任職期間,能及時貫徹傳達(dá)上級的有關(guān)文件精神,及時組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度,確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。二、信貸管理方面作為該社信貸管理第一責(zé)任人,嚴(yán)格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定,遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則,明確貸款方向,在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨;此外,還積極抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開展,為防范信貸風(fēng)險的產(chǎn)生,一方面加強(qiáng)對超訴訟時效貸款清理,及時補(bǔ)簽了部分合法催收書;另一方面通過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式,取得部分抵債物,力求減少信貸資產(chǎn)的損失。在加強(qiáng)營業(yè)窗口服務(wù)的同時,積極帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源,以擴(kuò)大縣內(nèi)存款市場份額,優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),增強(qiáng)發(fā)展后勁。四、財務(wù)方面任職期間,一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下,積極做好貸款收息工作,做到應(yīng)收盡收,20XX年底營業(yè)總收入87萬元,其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的93%,收息率為68%;二是為確保各項(xiàng)利潤指標(biāo)的完成,在做好貸款收息工作的同時,積極抓好各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)支工作,通過采取一系列的行之有效措施后,2000年底營業(yè)總支出211萬元,到2015年底,營業(yè)總支出下降為187萬元,完成了當(dāng)年減虧任務(wù)。二、財務(wù)管理方面主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格,如20XX年7月9日在5321科目列支會議費(fèi)用19952元,聯(lián)社同意列支1800元,超過1952元;2002年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無證明人簽名;2002年11月12日列支購電源等費(fèi)用4890元,發(fā)票無數(shù)量、單價內(nèi)容要素。20XX年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠9次,其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次,20XX年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠5次,20XX年1至9月份對轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次;二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件,為此,縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組 組長:*** 成員:****** 二00*年*月第2篇:銀行副行長離任審計報告 中國農(nóng)業(yè)銀行縣支行:受中國農(nóng)業(yè)銀行廣元市分行的委托,駐廣元審計辦事處于20XX年11月1至11日,對你行副行長XXX同志任職期間(20XX年11月至20XX年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場審計。審計小組抽查了支行資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)部門,并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機(jī)構(gòu)的具體狀況抽
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