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20xx圖書館部門決算公開精選五篇-展示頁

2024-11-03 22:17本頁面
  

【正文】 繼續(xù)使用的資金。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。經(jīng)營收入****萬元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。上級補助收入****萬元,為部門從上級單位取得的非財政補助收入,用于補助正常業(yè)務(wù)資金不足。第二篇:部門決算公開參考部門決算一、****部門概況 (單位)職責 (單位)構(gòu)成二、2014部門決算報表 (見附表1)(見附表2)(見附表3)(見附表4)(見附表5)(見附表6)“三公”經(jīng)費支出決算表(見附表7)(見附表8)三、2014部門決算情況說明(一)收入支出情況說明。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出?!?。(四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。(二)一般行政管理事務(wù)(項):是指局機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。八、一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款):是指局用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務(wù)等活動的支出。六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。(四)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明 2017年,圖書館尚未開展績效評價工作。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0%,(三)國有資產(chǎn)占用情況。(二)政府采購支出情況。九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。決算數(shù)比 ,%,主要原因:認真執(zhí)行規(guī)定的公務(wù)招待標準,辦公室切實履行職責,嚴禁一客多陪,常抓不懈;領(lǐng)導帶頭執(zhí)行,一身垂范,厲行節(jié)約,嚴格控制三公經(jīng)費。(三)公務(wù)接待費7248元,為調(diào)整預算的100%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。(二),其中,為年初預算的100%,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。具體支出情況如下:(一)因公出國(境)費 0萬元,完成預算的 0 %,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明圖書館2017年“三公”,比 , %。(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)37422元,完成調(diào)整預算的100%,其中:事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)支出37422元,完成調(diào)整預算的100%。(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款),其中:事業(yè)離退休(項),完成調(diào)整預算的100%,支出用于發(fā)放退休人員辦公費。行政運行(項),完成調(diào)整預算的100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類),%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:工資正常晉升沒有預算上。主要原因:工資正常晉升。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明圖書館2017年財政撥款收支總計 萬元。主要原因:一是單位盡量的收縮開支;二是年底撥款較晚,尚未形成支出。二、收入決算情況說明 萬元,其中:,%;上級財政補助收入 10萬元,占 %。第二部分尉氏縣圖書館2017年度部門決算表(附后)第三部分尉氏縣圖書館2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明,與2016年相比,收入總計增加 ,%。二、部門機構(gòu)設(shè)置按照職能職責圖書館部門內(nèi)設(shè):外借處、少兒閱覽室、采編室、電子閱覽室、古籍室。負責保存借閱圖書資料,藏書的收集、整理、加工組織與管理,開展圖書流通、閱覽、宣傳、輔導、參考咨詢等業(yè)務(wù),負責全縣102萬人的公共文化服務(wù),促進全縣經(jīng)濟發(fā)展和文化發(fā)展的職能。所有科室全部對外免費開放,為讀者做好服務(wù)工作。制定全縣圖書館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導實施。第一篇:2017圖書館部門決算公開2017年度圖書館部門決算公開目 錄第一部分 尉氏縣圖書館概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分尉氏縣圖書館 2017 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 尉氏縣圖書館 2017年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 尉氏縣圖書館概況一、尉氏縣圖書館主要職責貫徹執(zhí)行黨、國家、省和市圖書館工作的法律、法規(guī)、方針、政策。擬訂全縣圖書館宣傳、服務(wù)的政策,指導全縣圖書館圖書的宣傳和服務(wù),把握正確的輿論導向和服務(wù)導向。負責圖書館書證的免費辦理工作。指導、協(xié)調(diào)全縣圖書館事業(yè)的發(fā)展,組織指導全縣圖書館圖書宣傳服務(wù)活動。承辦縣政府文化局交辦的其他事項。圖書館財政事業(yè)編制17人,行政編制0人,在職職工14人,離退休人員12人。 %。主要原因:收入增加是工資和社保費增加的原因,支出減少是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。三、支出決算情況說明 萬元,與2016年相比支, %。其中:基本支出 ,占 100 %;項目支出 0 萬元,占0 %。與 2016年相比,財政撥款收、%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 圖書館2017年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 ,%。主要用于:文化體育與傳媒(類),%;社會保障和就業(yè)支出(類),%。(一)文化體育與傳媒(類)支出文化(款),完成調(diào)整預算的100%。圖書館(項),調(diào)整預算為,完成調(diào)整預算的100%。其他社會保障和就業(yè)(款)支出,其中:其他社會保障和就業(yè)(項),完成調(diào)整預算的100%,支出用于繳納養(yǎng)老保險金。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ,其中:人員經(jīng)費 ,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費 ,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴格控制三公經(jīng)費。全年安排因公出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。決算數(shù)比 ,%,主要原因:下鄉(xiāng)服務(wù)次數(shù)增加。2017年共接待30批次、180人次。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 圖書館2017年無政府性基金預算財政撥款支出。,比 %,主要原因:認真執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴格控制三公經(jīng)費,水電費等日常開支減少。圖書館2017年政府采購支出總額 ,主要用于顯示屏安裝、院內(nèi)地面硬化、砌圍墻等。截至 2017年12月31日,圖書館共有車輛 1 輛,其中,一般公務(wù)用車 1 輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,單位價值 50萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。(一)行政運行(項):是指為保障局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。(三)機關(guān)服務(wù)(項):是指為局機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。(八)其他支出(項):……。九、“三公”經(jīng)費:是指納縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照
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