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20xx年度部門決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱-預(yù)算單位-展示頁(yè)

2024-10-28 22:30本頁(yè)面
  

【正文】 屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率,可進(jìn)行連續(xù)年度的對(duì)比,分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題,加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理,避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析,可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(單位)資產(chǎn)、負(fù)債基本情況,與上年度對(duì)比情況,包括增減絕對(duì)值與幅度,增減變動(dòng)主要原因(可用柱 形圖或折線圖)。3.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。1.分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。(5)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。(2)差異原因分析。1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況。(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。第一篇:2017年度部門決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱 預(yù)算單位部門決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱(預(yù)算單位)一、部門(單位)情況(一)基本情況。1.主要職能。3.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。概述部門(單位)工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。包括部門(單位)收入、支出年初預(yù)算安排情況,與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因,年度執(zhí)行中調(diào)整情況,調(diào)整原因說(shuō)明。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況,與上年度對(duì)比情況,包括增減絕對(duì)值與幅度,增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。(1)預(yù)、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比(可列表)。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重,各項(xiàng)支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(4)其他對(duì)部門(單位)影響較大的支出情況。、支出分析。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2.分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。(四)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。(二)資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。(三)對(duì)部門(單位)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表(見(jiàn)軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)(附后)。計(jì)算公式為:支出增長(zhǎng)率=(本期支出總額247。計(jì)算公式為:當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù))100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。計(jì)算公式為:人均開(kāi)支=本期支出數(shù)247。計(jì)算公式為:項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。計(jì)算公式為:人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% ,衡量行政單位辦公用房配備情況。本期末在職人員數(shù),衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo),衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。(年初預(yù)算數(shù)177。(年初預(yù)算數(shù)177。計(jì)算公式為:人員支出比率=人員支出247。事業(yè)支出100% ,衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。實(shí)際在編人數(shù),衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力,以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。資產(chǎn)總額100%此外,行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo),如:, 衡量部門(單位)對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。收入總額100% ,反映部門(單位)固定資產(chǎn)的新舊程度。固定資產(chǎn)原值100%第二篇:部門決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱河北省科學(xué)院2015部門決算情況說(shuō)明部門主要職責(zé)河北省科學(xué)院是直屬省政府的自然科學(xué)技術(shù)綜合性研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé):貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)科技工作的方針政策,制訂本院發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)院屬各研究所的改革和發(fā)展。參與全省科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定。為全省培養(yǎng)、吸納、儲(chǔ)備高科技人才和高層次學(xué)科帶頭人。指導(dǎo)非營(yíng)利性科研機(jī)構(gòu)的工作,為全省提供相關(guān)學(xué)科專業(yè)領(lǐng)域的社會(huì)公共服務(wù)。部門決算單位構(gòu)成情況河北省科學(xué)院下設(shè)河北省科學(xué)院地理科學(xué)研究所、河北省科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所、河北省科學(xué)院生物研究所、河北省科學(xué)院能源研究所、河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自動(dòng)化 研究所和河北省機(jī)電一體化
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