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xx單位部門決算分析報告-展示頁

2024-10-27 05:28本頁面
  

【正文】 ,占 %(可做柱圖進行分析對比)。與 201*年相比,財政撥款支出增加(減少)萬元,增長(降低)%。主要原因:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,可做柱圖進行分析對比)。財政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。(6)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。主要原因是……。(3)培訓費支出情況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。201*年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大(?。┯陬A算數(shù)的主要原因:……。 萬元,主要用于……。其中公務用車購置 萬元,主要用于……;公務用車運行支出為 萬元,主要用于……。開支內容包括(分別列出出國事項及開支金額):……。具體情況如下:(可做餅圖分析對比)(境)費支出為 萬元。主要原因……。201*年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比201*年增加(減少)萬元,增長(降低)%。其中:因公出國(境)費支出決算為 萬元,完成預算的 %;公務用車購置及運行費支出決算為 萬元,完成預算的 %;公務接待費支出決算為 萬元,完成預算的 %。(1)“三公”經(jīng)費支出情況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。本年收入合計 萬元,其中:財政撥款收入 萬元,占 %;上級補助收入 萬元,占 %;事業(yè)收入 萬元,占 %;經(jīng)營收入 萬元,占 %;附屬單位上繳收入 萬元,占 %;其他收入 萬元,占 %(可做餅圖進行分析對比)。2.收入支出結構分析。(2)差異原因分析。1.收入支出與預算對比分析。201*年收入總計 萬元,比201*年增加(減少)萬元,增長(降低)%;支出總計 萬元,增加(減少)萬元,增長(降低)%。(二)收入支出預算執(zhí)行情況。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預算安排情況。(二)當年取得的主要事業(yè)成效。2.機構情況,包括當年變動情況及原因。第一篇:X X 單位 部門決算分析報告部門決算分析報告撰寫提綱(部門、單位參考使用)一、部門(單位)情況(一)基本情況。1.主要職能。3.人員情況,包括當年變動情況及原因。概述部門(單位)工作開展情況及主要事業(yè)成效。包括部門(單位)收入、支出年初預算安排情況,與上年對比情況及增減變動原因,年度執(zhí)行中調整情況,調整原因說明。當年收入支出預算執(zhí)行基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。主要原因:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,可做柱圖進行分析對比)。(1)預、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。(1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。本年支出合計 萬元,其中:基本支出 萬元,占 %;項目支出 萬元,占 %;上繳上級支出 萬元,占 %;經(jīng)營支出 萬元,占 %;對附屬單位補助支出 萬元,占 %(可做餅圖進行分析對比)。3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 201*年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 萬元,支出決算為 萬元,完成預算的 %。201*年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大(?。┯陬A算數(shù)的主要原因……。其中:因公出國(境)費支出增加(減少)萬元,增長(降低)%;公務用車購置及運行費支出增加(減少)萬元,增長(降低)%;公務接待費支出增加(減少)萬元,增長(降低)%。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 201*年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為 萬元,占 %;公務用車購置及運行費支出決算為 萬元,占 %;公務接待費支出決算為 萬元,占 %。全年安排因公出國(境)團組 個,累計 人次。 萬元。201*年,開支財政撥款的公務用車保有量為 輛。全年國內公務接待 批次,人次,比上年增加(減少)批次,增加(減少)人 次。(2)會議費支出情況:可進行上下年對比、預決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。(4)機關運行經(jīng)費支出情況201*年廳(委、局、辦)、XX、XX(行政單位及參公管理事業(yè)單位)的機關運行經(jīng)費財政撥款支出 萬元(口徑與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致,即CS05表19行),比201*年增加(減少)萬元,增長(降低)萬元。(5)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。、支出分析。201*年財政撥款收支總決算 萬元(取財決011表30行3欄數(shù)據(jù)),財政撥款收支總計比201*年各增加(減少)萬元,增長(降低)%。201*年財政撥款支出 萬元,占本年支出合計的 %。主要原因:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,可做柱圖進行分析對比)。以下為按經(jīng)濟分類201*年財政撥款支出年初預算為 萬元,支出決算為 萬元,完成年初預算的 %。其中:(按功能分類科目的項級科目逐一說明)年初預算為 萬元,支出決算為 萬元,完成年初預算的 %。(功能分類科目的項級科目)年初預算為 萬元,支出決算為 萬元,完成年初預算的 %。(功能分類科目的項級科目)年初未申請財政撥款預算,支出決算為 萬元,完成年初預算的 %。4.……以下為基本支出情況201*年財政撥款基本支出 萬元,其中:人員經(jīng)費 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、救濟費、助學費
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