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公司日常費用報銷規(guī)定-展示頁

2024-10-25 06:41本頁面
  

【正文】 真機等)的維修,部件、耗材的更換開支,原則上要求憑發(fā)票報銷;索要發(fā)票確有困難的,必須取得收款人收條,才能報銷。辦公用品、文具的購買、保管、發(fā)放由專人負責。享受公司通信費的手機必須常開,從早上7:30至晚上10:30保證通話暢通。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]員工在辦公地點聯(lián)系業(yè)務(wù),盡量使用固定電話,減少通信成本。手機話費標準為月度話費上限金額,在標準范圍內(nèi),員工憑電信部門開出的月度結(jié)算發(fā)票(不得用預繳費或充值發(fā)票),按實際使用的金額報銷。四、通信費標準及規(guī)定公司員工手機話費根據(jù)崗位工作需要,設(shè)定不同的月度話費標準:公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月,財務(wù)部會計出納50元/月、部門主管80元/月,分公司業(yè)務(wù)員140元/月(試用期90元)、分公司經(jīng)理180元/月,公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。武漢總部員工上、下班交通費補貼統(tǒng)一為每月100元,由員工個人辦理一卡通,并憑充值發(fā)票報銷。公司(含分公司)員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站(機場)或回程離站(機場)等市內(nèi)交通,一般應(yīng)乘坐公交車、大巴,并憑車票報銷。1出差期間,除請客戶用餐開支按規(guī)定報銷外,員工自行用餐,因有伙食補貼,不得另外再報銷用餐費。出差到外地開會,會議期間的住宿、伙食費等按會議通知要求辦理。公司員工出差期間,無論是在途還是工作,伙食補貼為每天40元。業(yè)務(wù)人員出差為同性的,一般要求兩人同住一個標準間;公司領(lǐng)導及具備高級技術(shù)職稱的人員,工作需要時,可住單間。白天時段8小時以上路途可乘坐火車硬臥,8小時以內(nèi)應(yīng)乘坐火車硬座;夜間時段,路途超過6小時,可乘坐火車硬臥。出差人員未經(jīng)批準超過標準乘車,只能按規(guī)定標準(如相當于火車硬臥的飛機票價、動車及高列二等座席票價)報銷。公司領(lǐng)導及具備高級技術(shù)職稱的人員,工作需要時,出差可以乘坐火車軟席、及飛機。二、長途差旅費報銷標準與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單,寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。財務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果,并查對借款單(有請款的),完[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]成報銷結(jié)算,與此同時雙方當面對借款單進行銷毀。財務(wù)人員還應(yīng)嚴格執(zhí)行“前賬不清,后賬不結(jié)”的原則,督促當事人辦理前期未辦的報銷事項。除無錫分公司外,報銷單據(jù),必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后,才可交財務(wù)人員復核。報銷人員應(yīng)認真、客觀填寫報銷單,不得虛報多報,原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢,應(yīng)于7天內(nèi)辦理報銷;其他分公司人員最長不得超過30天辦理報銷。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務(wù)部門,由財務(wù)人員支付款項,并留存借款單。無錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。第一篇:公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務(wù)管理,規(guī)范費用報銷程序,合理控制費用支出,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的實際情況,現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應(yīng)填寫借款單。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。在任務(wù)完成之后要求及時報銷。報銷單分為費用報銷單和差旅費報銷單,業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫費用報銷單;出差的長途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補貼等應(yīng)填寫差旅費報銷單。若發(fā)現(xiàn)虛報多報,將嚴肅處理。財務(wù)人員必須按照公司規(guī)定,對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以確認,復核無異議后簽字認可。武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司,經(jīng)財務(wù)人員復核簽字后的報銷單,須送總經(jīng)理審批。1無錫分公司業(yè)務(wù)人員的報銷單,先經(jīng)兼職財務(wù)人員復核確認簽字,再送分公司經(jīng)理審批(分公司經(jīng)理的報銷單則可由銷售副總審批),然后由兼職財務(wù)人員完成報銷手續(xù)。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準,各分公司的則由分公司經(jīng)理批準。其他出差人員,一般不得乘坐飛機、火車軟臥、動車及高速列車一等座;特殊情況需乘飛機時,須預先得到公司領(lǐng)導批準。公司規(guī)定:出差路途的白天時段為8:00~20:00,夜間時段為20:00~8:00。出差北京、上海、廣州、深圳等城市,每人每天住宿標準上限為200元,其他城市、地區(qū)上限為150元;公司領(lǐng)導及具備高級技術(shù)職稱的人員,工作需要時,住宿標準上限可適當提高。公司員工出差,到公司辦事處或分公司所在地,一般要求住辦事處或分公司,床位不足時方可另外安排。一天之內(nèi)的伙食補貼(在途或工作)不能重復計算公司員工出差,乘坐中午13;00后的車從武漢出發(fā)且車程不到3個小時的,或于中午12;00前到達武漢終點站的,均按半天計算伙食補貼。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]出差期間,員工利用空余時間自行游覽,其相關(guān)交通費、門票個人承擔,不予報銷。三、短途出差與市內(nèi)交通公司(含分公司)員工短途(當天來回)出差,無須填寫出差申請單,但必須事先報告部門或分公司經(jīng)理,以便協(xié)調(diào)工作。武漢總部員工到市內(nèi)辦事,如果中午不能趕回公司就餐,可報銷10元的誤餐補貼;到青山區(qū)內(nèi)辦事,中午應(yīng)盡量爭取趕回公司就餐。公司(含分公司)員工短途出差,一般不得乘坐出租車,如因特殊情況需乘坐出租車,須申明情況并得到所屬部門或分公司經(jīng)理同意。公司業(yè)務(wù)部、財務(wù)部人員長途出差,根據(jù)實際情況可適當提高話費報銷額度,但一般不得超過140元/月。超出標準部分,無充分理由不得報銷。無論手機或座機,應(yīng)避免過長時間通話或非工作聯(lián)系。五、日常辦公費用日常辦公費用是指辦公用品、通信、辦公室及住房租賃、汽油費、業(yè)務(wù)招待費等日常發(fā)生的報銷費用。其采購單,總部由總經(jīng)理審批,各分公司由經(jīng)理審批,并憑發(fā)票報銷??偛考胺止镜霓k公室及住房租賃,須簽訂租賃合同,確認合同對方的所有權(quán)資質(zhì),防止糾紛發(fā)生。辦公及生活用水電氣,按實耗票據(jù)定期到財務(wù)報銷。公司小汽車加油,統(tǒng)一實行充值卡操作。加油充值卡充值時,應(yīng)索取發(fā)票并憑該發(fā)票報銷。一次300元以下,由分公司經(jīng)理決定;一次300~800元,須報公司領(lǐng)導批準。
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