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5企業(yè)內部審計意見-展示頁

2024-09-06 21:24本頁面
  

【正文】 計轉型,積極開展以風險控制為導向的經營管理審計。 第 1 頁 共 3 頁 企業(yè)內部審計意見 近幾年來,省屬企業(yè)內部審計工作在促進企業(yè)完善制度、風險控制、保值增值等方面都發(fā)揮了一定的作用。但隨著企業(yè)的發(fā)展、改革的深入、規(guī)模的擴大、要求的提高,內部審計的內容越來越多、任務越來越重、難度越來越大。首先,要認真研究內部審計需求,推進省屬企業(yè)內部審計全面轉型與發(fā)展,促進內部審計為省屬企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展服務。第三,要積極開展以控制風險為導向的經營管理審 計,推動內部審計在公司治理、風險管理和內部控制中發(fā)揮應有的作用。 第 2 頁 共 3 頁 二、進一步加強內部管理領導人員經濟責任審計工作
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