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正文內(nèi)容

5企業(yè)內(nèi)部審計意見-文庫吧資料

2024-09-06 21:24本頁面
  

【正文】 強責任意識。特別是要重視對高風險投資項目的決策程序、操作規(guī)范及盈虧情況的審計,防止 “ 燈下黑 ” 。其次,要學習和借鑒中央企業(yè)、民營企業(yè)以及國際上一些成功的經(jīng)驗和做法,結合省屬企業(yè)經(jīng)營管理實際情況,探索并形成有企業(yè)各自特色的、行之有效的內(nèi)部審計方法和體系。為進一步加強和推進省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作,保證和促進內(nèi)部審計工作健康發(fā)展,現(xiàn)就2024年省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作提出如下指導意見: 一、進一步滿足企業(yè)內(nèi)部審計需求,推進內(nèi)部審計轉型,開展以風險為導向的經(jīng)營管理審計 強化企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理機制的建設是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的客觀的、內(nèi)在的要求,內(nèi)部審計機構和內(nèi)部審計人員要深入研究并滿足企業(yè)內(nèi)部審計需求,推進內(nèi)部審
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