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3國有企業(yè)內部審計獨立性的思考-展示頁

2024-08-26 18:24本頁面
  

【正文】 、促進現(xiàn)代企業(yè)成長發(fā)展的重要作用并未得到很好發(fā)揮,這在一定程度上使企業(yè)財務信息存在失真的隱患,尤其是對于國有企業(yè),嚴重的可能會導致國有資產的流失。文章將分析中國國有企業(yè)內部審計目前所存在的問題,重點關注提出相關的解決措施。這些舉措在給國家經濟發(fā)展帶來機遇的同時,也將面臨更多的風險。我國國有企業(yè)相比較私營企業(yè)或者大型的上市公司,有著諸多優(yōu)勢,如融資優(yōu)勢、技術支持優(yōu)勢等。 第 2 頁 共 7 頁 二、提高國有企業(yè)內部審計獨立性的建議 (一)提高國有企業(yè)內部審計機構的組織獨立性 在中國內部審計協(xié)會 2024 年發(fā)布的《內部審計具體準則》中指出 “ 內部審計機構應當接受組織董事會或者最高管理層的領導和監(jiān)督 ” 。西方國家較多的是利用建立審計委員會機制:審計委員會一般是 由企業(yè)的董事會進行選舉成立的并成為董事會的分會之一,由董事會來進行管理,這就保證了企業(yè)的內審機構不受企業(yè)其他任何一個職能部門的管理或制約,能夠保證進行審計工作的獨立性??梢?,審計委員會的模式在我國可以適用,并且將逐漸成為主流態(tài)勢。 (二)積極發(fā)展增值型內部審計 作為英國公司治理和內部控制研究歷史上的三大里程碑之一, turnbullrepor( t 特恩布爾報告)指出,之前認為的企業(yè) 第 3 頁 共 7 頁 內部審計師的工作內容是對企業(yè)會計財務部門的監(jiān)督和復核的這種看法已經無法滿足現(xiàn)在企業(yè)和經濟大環(huán)境的發(fā)展,并在此基礎上提出,企業(yè)內部審計師將更多地集中精力于 “ 確證和建議 ” ,這一建議的提出也賦予企業(yè)內部審計更加豐富和有價的內涵,并在當時成為促進推動英國內部審計進步發(fā)展的積極力量,也為內部審計師 的職業(yè)定位和發(fā)展奠定了基礎。讓內
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