【摘要】 第1頁共7頁 國有企業(yè)內部控制管理的相關問題探討:國有 企業(yè)內部控制制度 摘要。國有企業(yè)經過不斷深化改革和機制轉換,市場競爭意 識逐漸增強,管理水平不斷提高。但伴隨著市場競爭的日益激烈, ...
2024-08-26 18:21
【摘要】 第1頁共6頁 國有企業(yè)內部審計工作制度 *******有限公司 內部審計工作制度 第一章總則 第一條為加強和規(guī)范***公司內部審計工作,履行內部審計 職責,根據(jù)《中華人民共和國審計法》...
2024-08-26 17:57
【摘要】國有企業(yè)內部控制框架國有企業(yè)是我國國民經濟的支柱,國有企業(yè)改革是整個經濟體制改革的中心環(huán)節(jié)。推進國有企業(yè)改革和發(fā)展,實現(xiàn)國有企業(yè)與市場經濟的有機結合,增強國有企業(yè)的活力和競爭力,是發(fā)展社會生產力、改善人民生活、實現(xiàn)國家長治久安和保持社會穩(wěn)定的重要基礎。國資委成立后,不斷推進國有經濟布局和結構調整,深化國有企業(yè)改革和國有資產管理體制改革,有力地促進了國有經濟的發(fā)展壯大,國有資產總量大幅增加
2024-08-14 01:22
【摘要】第一篇:國有企業(yè)內部審計方法存在的問題及對策探討 國有企業(yè)內部審計方法存在的問題及對策探討 摘要:自從進入21世紀以來,我國的經濟取得了快速的發(fā)展,我國的國有企業(yè)也開始紛紛進行改革,并且取得了很好...
2024-11-04 22:06
【摘要】 第1頁共6頁 國有企業(yè)內部控制問題及對策 摘要。現(xiàn)階段,受市場經濟的影響,國有企業(yè)內部控制問題 已經逐漸成為人們關注的熱點話題。在我國現(xiàn)階段的市場經濟體 制基礎上,國有企業(yè)始終占據(jù)市場經濟...
2024-08-26 17:55
【摘要】第一篇:國有企業(yè)內部審計工作制度 *******有限公司 內部審計工作制度 (四)負責對內控及風險管理體系的有效性進行監(jiān)督評價; (五)負責對重大事項進行審計監(jiān)督; (六)負責對外部審計機構...
2024-11-04 02:57
【摘要】審計獨立性內控審計獨立性案例介紹?某企業(yè)內部審計人員曾經因為工作積極努力,充分發(fā)揮審計監(jiān)督功能主動在預防企業(yè)各種經營管理風險,特別是采購風險方面作出了重大成績,為此獲得了公司管理層和總經理的高度評價和肯定,總經理對內審人員信任有加。為了進一步強化采購管理,預防采購風險,該公司管理層決定發(fā)揮內審人員的作用,改變過去內審人員重點監(jiān)督抽
2025-05-25 06:17
【摘要】國有企業(yè)內部控制有效性評價指標研究摘要摘要目前國內外一系列大型企業(yè)的倒閉或丑聞,以及國內《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》的出臺,使得內部控制的有關研究成為了熱點??紤]到國有企業(yè)作為我國國民經濟的支柱,其重要性是不容忽視,但是目前出臺的有關法規(guī)和條例并不是針對國有企業(yè)這一主體,所以有必要對這一塊的空缺進行補充
2024-11-14 08:20
【摘要】 第1頁共4頁 對國有企業(yè)內部控制制度的幾點認識 隨著世界經濟全球化、一體化進程的加速和中國市場經濟體 制改革的深入,為確保企業(yè)經濟資源的安全完整,會計信息的正 確可靠,規(guī)避違法經營等情況的...
2024-09-23 07:57
【摘要】 第1頁共8頁 國有企業(yè)內部管理控制問題及對策 國有企業(yè)應從企業(yè)內部的管理改革工作入手,通過全面的管 理手段將企業(yè)內部管理控制工作落實到位,將其應有的功效切實 發(fā)揮出來,推動國有企業(yè)日常各項...
2024-08-18 04:48
【摘要】第一篇:國家審計相對獨立性思考 國家審計相對獨立性思考 趙石磊 【摘要】在我國的行政型審計體制下,國家審計的獨立性問題受到很大關注,改革審計體制增強獨立性的聲音不絕于耳。對此,劉家義審計長在審計...
2024-10-14 00:26
【摘要】 第1頁共6頁 如何加強企業(yè)內部審計思考 1引言 近些年,我國的經濟進入新常態(tài)。經濟發(fā)展的速度減慢是新 常態(tài)下的經濟特點,在這種狀況下,企業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn),影響 著企業(yè)的發(fā)展。對于一些國有...
2024-09-04 08:20
【摘要】 第1頁共6頁 加強企業(yè)內部審計工作的幾點思考 審計作為一門社會科學,隨著市場經濟的發(fā)展,發(fā)生了重大 變化。雖然到今天,已經形成了一套比較完整的科學體系,但是 在審計工作中也出現(xiàn)了不少與形勢...
2024-08-26 16:58
【摘要】1深圳市屬國有企業(yè)內部審計管理暫行規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范和加強市屬國有企業(yè)內部審計工作,促進公司治理、內部控制和風險管理,保障國有資本保值增值和企業(yè)可持續(xù)經營,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》、《中華人民共和國審計法》等法律法規(guī),結合企業(yè)實際,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于深圳市人民政府國有
2024-11-25 02:27
【摘要】 第1頁共3頁 國有企業(yè)審計調研思考 加強國有企業(yè)審計的幾點思考 現(xiàn)階段,國有企業(yè)在組織形式和規(guī)模上發(fā)生了重大變化。如 何適應國有企業(yè)發(fā)展的要求,更好地發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用,是 企業(yè)審計面...