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正文內(nèi)容

3國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度-展示頁

2024-08-26 17:57本頁面
  

【正文】 訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)果在公司紀(jì)檢監(jiān)察審計部備案。內(nèi)部審計工作對公司管理層負責(zé),日常管理工作向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 第四條本制度適用范圍為公司及所屬全資、控股和參股企業(yè)。 第三條公司建立內(nèi)部審計制度,實行內(nèi)部審計監(jiān)督,建立健全內(nèi)部審計工作體系,依法依規(guī)履行內(nèi)部審計職責(zé)。 第 1 頁 共 6 頁 國有企業(yè)內(nèi)部審計工作制度 *******有限公司 內(nèi)部審計工作制度 第一章總則 第一條為加強和規(guī)范 ***公司內(nèi)部審計工作,履行內(nèi)部審計職責(zé),根據(jù)《中華人民共和國審計法》《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》、《關(guān)于完善審計制度若干重大問題的框架意見》、集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作制度及本公司章程等有關(guān)法律和規(guī)定,制定本制度。 第二條本制度所稱內(nèi)部審計,是指公司內(nèi)部審計機構(gòu)依法依規(guī)對公司及所屬單位從事的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動進行獨立、客觀的監(jiān)督與評價,旨在規(guī)范經(jīng)營行為,完善內(nèi)部控制,有效防范風(fēng)險,促進戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。內(nèi)部審計成果作為公司考核、獎懲及任免等的重要依據(jù)。 第二章管理體制 第五條按照管控及內(nèi)部控制機制要求,公司設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察審計部 ,負責(zé)公司及所屬單位內(nèi)部審計工作。 第 2 頁 共 6 頁
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