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正文內(nèi)容

內(nèi)部控制制度與會計控制管理-展示頁

2025-03-05 16:37本頁面
  

【正文】 整體框架》。 一、內(nèi)部牽制階段 二、內(nèi)部控制制度階段 內(nèi)部控制包括組織的組成結(jié)構(gòu)及該組織為保護其財產(chǎn)安全、檢查其會計資料的準確性和可靠性,提高經(jīng)營效率,保證既定的管理政策得以實施而采取的所有方法和措施。內(nèi)部控制理論的發(fā)展階段 內(nèi)部控制的定義 內(nèi)部控制,是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標,保護資產(chǎn)的安全完整,保證會計信息資料的正確可靠,確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行,保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手續(xù)與措施的總稱。 內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段 內(nèi)部控制整合框架階段 風險管理框架階段 內(nèi)部牽制階段 內(nèi)部控制制度階段 會計控制管理控制階段 內(nèi)部牽制 ( internal check),是以賬目間的相互核對為主要內(nèi)容并實施崗位分離,以確保所有賬目正確無誤的一種控制機制。 三、會
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