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財(cái)務(wù)資金管理的制度-展示頁

2025-06-11 11:36本頁面
  

【正文】 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 2 特殊情況:收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條必須有廠長、總監(jiān)或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。 3 支出:財(cái)務(wù)部門按 3 審批權(quán)限條款權(quán)限審批后,由出納根據(jù)復(fù)核后的報(bào)銷憑證,向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的備用金余款往來帳會(huì)計(jì)須向報(bào)銷人開具收據(jù),《請款單》不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在《報(bào)銷單》上簽字。 2 費(fèi)用報(bào)銷程序 1 報(bào)銷流程 1 報(bào)銷: 報(bào)銷人自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用《報(bào)銷單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,按 3 審批權(quán)限條款規(guī)定報(bào)上級簽核。 8《請款單》是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)《請款單》不予退還;歸還多借備用金時(shí),由往來帳會(huì)計(jì)開具收據(jù)給報(bào)銷者本人,請款單也不予歸還,收據(jù)須妥善保管備查。如情況特殊,必須報(bào)請廠長或主管副總以至總經(jīng)理批復(fù),依批復(fù)意見處理。 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 7 頁 6 備用金借支人須在公務(wù)完畢后 5 個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用金的借支人須每 3 個(gè)月結(jié)清一次。 4 請款 5000 元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。 2 審核:請款人將經(jīng)上級簽核后的《請款單》按 3 審批權(quán)限條款規(guī)定送 交財(cái)務(wù)專員。 范圍 本制度適用對象為公司所有人員。
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