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增值稅納稅申報(bào)小規(guī)模納稅人-展示頁

2025-05-27 05:07本頁面
  

【正文】 金額單位:元(列至角分) 稅款所屬期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 一、計(jì)稅依據(jù) 項(xiàng) 目 欄次 本期數(shù) 本年累計(jì) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) (一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 1 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 2 稅控器具開具的普通發(fā)票不含 稅銷售額 3 (二)銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額 4( 4≥5) —— —— 其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 5 —— —— (三)免稅銷售額 6( 6≥7) 其中:稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 7 (四)出口免稅銷售額 8( 8≥9) 其中:稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 9 二、稅款計(jì)算 本期應(yīng)納稅額 10 本期應(yīng)納稅額減征額 11 應(yīng)納稅額合計(jì) 12=1011 本期預(yù)繳稅額 13 —— —— 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 14=1213 —— —— 納稅人或代理人聲明:此納稅申報(bào)表是根據(jù)國(guó)家稅收法律的規(guī)定填報(bào)的 , 我確定它是真實(shí)的 、可靠的 、 完整的 。 如納稅人填報(bào) , 由納稅人填寫以下各欄: 辦稅人員 ( 簽章 ) : 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ( 簽章 ) : 法定代表人 ( 簽章 ) : 聯(lián)系電話: 如委托代理人填報(bào) , 由代理人填寫以下各欄: 代理人名稱: 經(jīng)辦人 ( 簽章 ) : 聯(lián)系電話: 代理人 ( 公章 ) : 增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料 稅款所屬期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 納稅人名稱(公章): 金額單位:元(列至角分) 應(yīng)稅服務(wù)扣除額計(jì)算 期初余額 本期發(fā)生額 本期扣除額 期末余額 1 2 3( 3≤1+ 2之和,且 3≤5) 4= 1+ 2- 3 應(yīng)稅服務(wù)計(jì)稅銷售額計(jì)算 全部含稅收入 本期扣除額 含稅銷售額 不含稅銷售額 5 6=3 7= 5- 6 8= 7247。 如納稅人填報(bào) , 由納稅人填寫以下各欄: 辦稅人員 ( 簽章 ) : 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ( 簽章 ) : 法定代表人 ( 簽章 ) : 聯(lián)系電話: 如委托代理人填報(bào) , 由代理人填寫以下各欄: 代理人名稱: 經(jīng)辦人 ( 簽章 ) : 聯(lián)系電話: 代理人 ( 公章 ) : 2021/6/17 山東省國(guó)稅局 增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料 稅款所屬期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 納稅人名稱(公章): 金額單位:元(列至角分) 應(yīng)稅服務(wù)扣除額計(jì)算 期初余額 本期發(fā)生額 本期扣除額 期末余額 1 2 3( 3≤1+ 2之和,且 3≤5) 4= 1+ 2- 3 應(yīng)稅服務(wù)計(jì)稅銷售額計(jì)算 全部含稅收入 本期扣除額 含稅銷售額 不含稅銷售額 5 6=3 7= 5- 6 8= 7247。 僅存在 “應(yīng)稅服務(wù)” 扣除項(xiàng)目的納稅人同時(shí)填報(bào)“附報(bào)資料” ,其他納稅人不能填報(bào)。 增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人) 納稅人識(shí)別號(hào): 納稅人名稱(公章): 金額單位:元(列至角分) 稅款所屬期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 一、計(jì)稅依據(jù) 項(xiàng) 目 欄次 本期數(shù) 本年累計(jì) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) (一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 1 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 2 稅控器具開具的普通發(fā)票不含 稅銷售額 3 (二)銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額 4( 4≥5) —— —— 其中:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 5 —— —— (三)免稅銷售額 6( 6≥7) 其中:稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 7 (四)出口免稅銷售額 8( 8≥9) 其中:稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 9 二、稅款計(jì)算 本期應(yīng)納稅額 10 本期應(yīng)納稅額減征額 11 應(yīng)納稅額合計(jì) 12=1011 本期預(yù)繳稅額 13 —— —— 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 14=1213 —— —— 納稅人或代理人聲明:此納稅申報(bào)表是根據(jù)國(guó)家稅收法律的規(guī)定填報(bào)的 , 我確定它是真實(shí)的 、可靠的 、 完整的 。 小規(guī)模納稅申報(bào)表: 第 1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”,填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅 服務(wù)的 不含稅銷售額 ,不包含銷售使用過的 應(yīng)稅 固定資產(chǎn) 和舊貨的不含稅 銷售額、免稅銷售額、出口 免稅 銷售額、查補(bǔ)銷售額。 增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人) 納稅人識(shí)別號(hào): 納稅人名稱(公章): 金額單位:元(列至角分) 稅款所屬期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 一、計(jì)稅依據(jù) 項(xiàng) 目 欄次 本期數(shù) 本年累計(jì) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) (一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 1 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 2 稅控器具開具的普通發(fā)票不含 稅銷售額 3 (二)銷售使用過的應(yīng)
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